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老師好,科目余額表里應(yīng)交的增值稅比實際少(實際是正確的),要是補提的,借方應(yīng)交稅金(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅金——未交增值稅,這樣的話,借方不是又有余額了嗎

2020-03-12 17:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-12 18:02

不行,你得看一下哪個有問題。

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不行,你得看一下哪個有問題。
2020-03-12
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出)-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-07-06
你這個圖片是計算不出來留抵稅的,你要看上月申報表留抵稅
2022-07-06
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末借方有余額特別大是正常的,應(yīng)交稅費-未交增值稅借方余額也特別大不正常,每個月要繳交,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,所以這個科目應(yīng)該是上個月未交的金額,
2020-08-20
貸方余額表示需要交稅平賬。
2021-01-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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