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計(jì)提的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額出現(xiàn)差額怎么辦?怎么做會(huì)計(jì)分錄把差額做平?

2021-12-14 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-14 16:36

同學(xué),你好,產(chǎn)生差額的原因是什么,如果是四舍五入形成的,可以直接做管理費(fèi)用-其他,做個(gè)調(diào)整,摘要寫,稅費(fèi)的四舍五入差額。

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快賬用戶7860 追問(wèn) 2021-12-14 16:38

我們公司是建筑業(yè)的簡(jiǎn)易征收,做的是抵減,不是抵扣,所以抵減的時(shí)候做的計(jì)提按3個(gè)點(diǎn)去做的,低下來(lái)的話是0.29幾把

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齊紅老師 解答 2021-12-14 16:42

同學(xué),你好,這個(gè)應(yīng)該是四舍五入計(jì)算的差額,直接用管理費(fèi)用-其他調(diào)了就可以了

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快賬用戶7860 追問(wèn) 2021-12-14 16:43

可以這樣做嗎?年尾了那些科目是不是都要清掉?。?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 16:44

同學(xué),你好,平時(shí)我們申報(bào)增值稅,由于發(fā)票系統(tǒng)是一張一張的發(fā)票開(kāi)具,而申報(bào)是所有的合計(jì),很容易引直這樣的差額,這個(gè)時(shí)候都是可以這樣調(diào)整的,沒(méi)有問(wèn)題。

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快賬用戶7860 追問(wèn) 2021-12-14 16:45

我們建筑行業(yè)的數(shù)額比較大,請(qǐng)問(wèn)是不是年尾了都要清掉那些科目???很多往來(lái)款沒(méi)收回,而且賬上也沒(méi)錢付應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2021-12-14 16:47

同學(xué),你好,如果實(shí)實(shí)在在存有的往來(lái)不能隨便的清掉的,應(yīng)收賬款收不回來(lái),一般都是對(duì)方破產(chǎn),注銷,等原因,需要證據(jù)的。應(yīng)付賬款你沒(méi)有錢,也不能消,只能是先放著。

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快賬用戶7860 追問(wèn) 2021-12-14 16:48

數(shù)額如果太大稅務(wù)局會(huì)查嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 16:52

同學(xué)你好,如果數(shù)據(jù)大,能說(shuō)明理由和事實(shí),是沒(méi)有問(wèn)題的。

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快賬用戶7860 追問(wèn) 2021-12-14 16:53

這些稅務(wù)局一般都會(huì)查嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-14 16:57

同學(xué),你好,這個(gè)稅務(wù)局地區(qū)不同,他們的管理或是稽查都不一樣的,所以這個(gè)不好說(shuō)。

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同學(xué),你好,產(chǎn)生差額的原因是什么,如果是四舍五入形成的,可以直接做管理費(fèi)用-其他,做個(gè)調(diào)整,摘要寫,稅費(fèi)的四舍五入差額。
2021-12-14
之前有借款去出差嗎
2021-10-06
你好,是不允許抵扣了還是怎么了?
2023-04-14
你好看下這些能抵扣的吧
2024-12-03
同學(xué)你好,若確定無(wú)法查明原因且無(wú)需再認(rèn)證多余稅額,按以下處理,供您參考: 借:原材料等(依原對(duì)應(yīng)項(xiàng)目定) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 例如,若對(duì)應(yīng)原材料采購(gòu),已入庫(kù),材料價(jià) 10000 元,稅率 13%,轉(zhuǎn)出 1300 元進(jìn)項(xiàng)稅額,則: 借:原材料 1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1300 需謹(jǐn)慎操作并咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),以防稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2024-12-03
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