全年應(yīng)納個(gè)人所得稅額=(18000*12-4500*12-3000*12-60000)*10%-2520

案例分析八 中國(guó)居民李某在某科技公司任職,2019年1月-12月每月在該單位取得工資薪金收入18000元,無(wú)免稅收入;每月三險(xiǎn)一金(專(zhuān)項(xiàng)扣除)個(gè)人繳費(fèi)為4500元,從1月份開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除合計(jì)3000元,假設(shè)無(wú)其他扣除,當(dāng)月工資月末最后一日發(fā)放。 其他收入如下: 2019年5月從乙單位取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,稿酬收入2000元,特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元。 請(qǐng)問(wèn): 1.2019年王小二要加納的個(gè)人所得稅是多少? 2.個(gè)人所得稅的征稅范圍是什么?
中國(guó)居民正小保在甲科技公司任職,2019年1月-12月每月在該單位取得工資薪金收入18000元,無(wú)免稅收入;每月三險(xiǎn)一金(專(zhuān)項(xiàng)扣除)個(gè)人繳費(fèi)為4500元,從1月份開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除合計(jì)3000元,假設(shè)無(wú)其他扣除,當(dāng)月工資月末最后一日發(fā)放。 要求:計(jì)算該居民全年應(yīng)納個(gè)人所得稅額。
中國(guó)居民正小保在甲科技公司任職,2019年1月-12月每月在該單位取得工資薪金收入18000元,無(wú)兔稅收入;每月三險(xiǎn)金(專(zhuān)項(xiàng)扣除)個(gè)人繳費(fèi)為4500元,從1月份開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除合計(jì)3000元,假設(shè)無(wú)其他扣除,當(dāng)月工資月末最后一日發(fā)放。 要求:計(jì)算該居民全年應(yīng)納個(gè)人所得稅額。寫(xiě)出完整過(guò)程
3.中國(guó)居民正小保在甲科技公司任職,2019年1月-12月每月在該單位取得工資薪金收入18000元,無(wú)免稅收入:每月三險(xiǎn)一金(專(zhuān)項(xiàng)扣除)個(gè)人繳費(fèi)為4500元,從1月份開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除合計(jì)3000元,假設(shè)無(wú)其他扣除,當(dāng)月工資月末最后一日發(fā)放。要求:計(jì)算該居民全年應(yīng)納個(gè)人所得稅額。
3.中國(guó)居民正小保在甲科技公司任職,2019年1月-12月每月在該單位取得工資薪金收入18000元,無(wú)免稅收入:每月三險(xiǎn)一金(專(zhuān)項(xiàng)扣除)個(gè)人繳費(fèi)為4500元,從1月份開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除合計(jì)3000元,假設(shè)無(wú)其他扣除,當(dāng)月工資月末最后一日發(fā)放。要求:計(jì)算該居民全年應(yīng)納個(gè)人所得稅額。
供應(yīng)商變更了公司名稱(chēng),怎么知道他稅務(wù)登記有沒(méi)有變更公司名稱(chēng)呢
老師好,我想問(wèn)下我們有個(gè)1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),由于是找個(gè)人做的維護(hù),對(duì)方無(wú)法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶(hù)給他個(gè)人嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實(shí)質(zhì)對(duì)外經(jīng)營(yíng),只有購(gòu)買(mǎi)裝修材料和裝修人員工資等支出,請(qǐng)問(wèn)需要做賬報(bào)稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),季報(bào),其中本月數(shù)是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對(duì)財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿(mǎn)足
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)題的E選項(xiàng):對(duì)罰款不符不用先交罰款再?gòu)?fù)議,對(duì)罰款加處罰款不符要先交加處罰款才能復(fù)議,這樣理解對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一怎么填,單位季度銷(xiāo)售收入超過(guò)30萬(wàn)了,都是無(wú)票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和稅行為 (3%征收率) 計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算應(yīng)該怎么填。假如無(wú)票銷(xiāo)售收入是100萬(wàn)元
老師,請(qǐng)問(wèn)預(yù)收賬款,開(kāi)票時(shí)間有限制嗎?
老師,我們是建筑公司,掛靠公司,接了一個(gè)項(xiàng)目,是甲供材的勞務(wù)分包,有少量輔材。我想問(wèn)一下關(guān)于勞務(wù)這塊,是都允許勞務(wù)專(zhuān)業(yè)分包,收取勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師,你好,現(xiàn)在電商平臺(tái)都是怎么做賬呀

