你好,這個(gè)不需要繳納印花稅。
老師,你好,稅局核的印花稅的征收品目只有一個(gè)技術(shù)合同。是不是可以理解為只有簽訂技術(shù)合同才需要繳納印花稅,其他合同就不需要繳納印花稅,這樣理解對(duì)嗎?
我公司是個(gè)科技公司(靈活用工_服務(wù)外包業(yè)務(wù))承接各種外包項(xiàng)目,然后通過平臺(tái)再轉(zhuǎn)包給對(duì)方,與甲方簽訂的合同是那種服務(wù)協(xié)議,,但是開的發(fā)票是根據(jù)服務(wù)項(xiàng)目的不同,開的類目不同,,大多類似,現(xiàn)代服務(wù).服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)代服務(wù).信息技術(shù)服務(wù) 技術(shù)咨詢服務(wù)等,,請(qǐng)問需要繳印花稅?
簽訂一個(gè)服務(wù)合同,但不是技術(shù)方面的,就是普通的辦公服務(wù),這個(gè)需要繳納什么印花稅?
我們的稅種信息里面有購銷合同的印花稅,但我們是全部做設(shè)計(jì)服務(wù)的,那我不用交這個(gè)購銷合同的印花稅對(duì)吧,應(yīng)該交技術(shù)合同(服務(wù))的印花稅對(duì)嗎?但沒有核技術(shù)合同,現(xiàn)在就不用交這個(gè)購銷是么?
老師您好,我公司為小規(guī)模納稅人,一月簽訂10萬的技術(shù)服務(wù)合同(開普票)那印花稅是按哪個(gè)金額來繳稅呢
現(xiàn)在出差的高鐵票還好計(jì)算抵扣嗎?
老師c為啥對(duì)。感謝感謝
老師,去年工商年報(bào)現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào),什么時(shí)候公司異常能移除
建筑勞務(wù)公司是一般納稅人,開建筑勞務(wù)發(fā)票是9%,那合同是只能做勞務(wù)還是可以包工包料的?這個(gè)是根據(jù)什么決定的
老師就是我們公司是谷物加工的,,報(bào)表上怎么會(huì)有研究費(fèi)用
?老師,我們買材料實(shí)際花了1475,對(duì)方開的1500發(fā)票?怎么入賬呢
老師 我們和景區(qū)合作,然后有部分款項(xiàng)是景區(qū)要先打給我們 我們?cè)俅蚪o導(dǎo)游,我們和導(dǎo)游之間是代收代付的導(dǎo)游服務(wù)費(fèi),我們要替導(dǎo)游申報(bào)個(gè)稅。如果導(dǎo)游的服務(wù)費(fèi)超過500,就要交個(gè)稅。如果低于500,就不交個(gè)稅。有個(gè)導(dǎo)游他的導(dǎo)游服務(wù)費(fèi)是540,我怎么操作可以不讓他交個(gè)稅@董孝彬老師
老師,您好,a公司購買b公司股權(quán),a公司付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給原股東,打到了原股東指定的公司d賬上,a公司怎么記賬,b公司呢。(注冊(cè)資本1200萬,轉(zhuǎn)讓后,a占股90%,原股東占比10%,轉(zhuǎn)讓后章程約定,原股東120萬已實(shí)繳,a只實(shí)繳3萬。)
7月開的那個(gè)發(fā)票 目前只是進(jìn)行了退稅勾選確認(rèn),但是實(shí)際上并沒有退稅 現(xiàn)在要紅沖那張發(fā)票 需要做回退 這個(gè)具體步驟是什么樣的
個(gè)體戶的錢轉(zhuǎn)老板卡怎么備注比較好