你好 ;? ? ?你之前都結(jié)賬了。 你要分攤的話只能反結(jié)賬去改 ;還得修改申報表和報表的??
老師,請問我們是建筑安裝公司,去年的勞務(wù)費沒有開足,到今年8月份又去開了個人的勞務(wù)費發(fā)票,這種勞務(wù)費發(fā)票我該怎么處理呢,能詳細說明一下嗎
您好!老師我想請問一下勞務(wù)已發(fā)生,但是沒有收到勞務(wù)公司開具的發(fā)票,也一直沒有付款,過了幾個月了才收到勞務(wù)公司的發(fā)票,由于金額比較大想分攤到前幾個月去這個該怎么處理呢
公司聘請個人提供一項勞務(wù),勞務(wù)結(jié)束后通過對公賬戶向?qū)Ψ街Ц秳趧?wù)費5萬元,并要求對方到稅務(wù)局代開發(fā)票,但是過了幾個月以后,對方去稅務(wù)局開票的時候,提示對方名下有公司,無法由個人代開發(fā)票,請問付款方該如何處理?
老師,你好,我想問下,我們公司有一部分生產(chǎn)的人是外包出去的,然后工資是由勞務(wù)公司代發(fā),勞務(wù)公司開發(fā)票來了,我們就把錢付給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司開的是外包服務(wù),這樣是做到哪個科目比較好呢。
老師你好,我想問一下,建筑公司支付了工程款,但是本月沒有收到發(fā)票,跨年了才收到發(fā)票。我想問公司上年付出去的款我可以作為成本先結(jié)算嗎?跨年收到發(fā)票我該怎么賬務(wù)處理呢?
老師,外賬上采購員的備用金沖超3萬多,內(nèi)賬上實際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬多備用金對公賬戶轉(zhuǎn)給采購員,采購員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對嗎?對公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計提營業(yè)稅金及附加的會計分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應(yīng)該第一次申報印花稅,但是忘申報了,今天申報今年2季度的印花稅時才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費了。那去年四季度沒有申報的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個月申報個稅也是只申報法人的工資,6月份開始法人做變更,法人換另外一個人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個法人工資6月就不做了,這家公司個稅直接0申報行不行,
制造費用與期間費用的區(qū)別?
老師,24年度我們公司有交易性金融資產(chǎn)本金320W,在年終時做了一筆公允價值變動損益9W,在匯算清繳中填哪些表?如何填列?
稅務(wù)風(fēng)險提示去年企業(yè)所得稅年報滯納金未進行納稅調(diào)整,電子稅務(wù)局反饋時,企業(yè)所得稅補稅及調(diào)整情況如何填寫?去年無需繳稅,有退稅,沒選擇立即退稅,所以稅款、滯納金和罰款處就不填寫,是把調(diào)整的滯納金填在納稅增調(diào)還是納稅減調(diào)處?詳細說明處怎么寫?
個人獨資跟合伙人一起有啥區(qū)別
累計折舊科目下的折舊費是幾三欄式明細賬嗎?
我請教一下為什么這一題是選D。本身它那個速凍資產(chǎn)就跟存貨有關(guān)。
那我這個分錄該怎么寫呢?
你好 ;? ? 那你就做賬 :借勞務(wù)成本 -勞務(wù)費 貸? ? 應(yīng)付賬款? ??
好的,謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你??