久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,請教一個問題哈,如果確認(rèn)收入的期間與成本,費(fèi)用不一致的時候,要怎么處理呢

2021-12-14 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-14 09:49

同學(xué)你好 這個直接做就行了

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-14 09:49

同學(xué)你好 按照發(fā)票來做

頭像
快賬用戶5596 追問 2021-12-14 09:50

但是以后每個月都是這樣的。那這樣的話收入跟成本費(fèi)用的期間不配比,那利潤就失真了啊

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-14 09:57

同學(xué)你好 這個也可以按照實(shí)際的金額來做

頭像
快賬用戶5596 追問 2021-12-14 09:59

成本還好分,就是工資跟費(fèi)用這些不好分

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-14 10:04

這些可以按照工時來哦

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個直接做就行了
2021-12-14
一、對于第一個問題,預(yù)收款,需要預(yù)繳增值稅,預(yù)繳了增值稅就需要預(yù)繳增值稅的附加稅,但未達(dá)到收入確認(rèn)條件,就是開辦期間,你可以結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用至本年利潤,也可以作為長期待攤費(fèi)用——開辦費(fèi),不予結(jié)轉(zhuǎn)處理。 二、如果是計(jì)入了期間費(fèi)用,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。年末本年利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入未分配利潤
2021-07-10
無票收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是的 紅沖暫估么然后做開發(fā)票的
2021-01-17
你好,以后對方有要發(fā)票的可能性大嗎?如果要發(fā)票的話,你就先不要做無票收入了。
2023-10-10
同學(xué)您好,您是預(yù)開票的,也可以不確認(rèn)收入的,就是會導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致,
2022-03-27
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計(jì)解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計(jì)問小程序
會計(jì)問小程序
×