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請問老師新政府會計制度下,事業(yè)單位以前年度做錯帳,漏記費用,現(xiàn)在如何調(diào)整

2021-12-14 08:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-14 08:18

你好! 可以做調(diào)整分錄 借業(yè)務(wù)活動費用 貸累計盈余

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快賬用戶2432 追問 2021-12-14 08:24

我就是上年度把應(yīng)該計入費用的做錯在了應(yīng)付賬款里了,現(xiàn)在應(yīng)付賬款有余額,是否還要沖應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2021-12-14 11:00

要的同學(xué)你可以直接借:應(yīng)付賬款

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你好! 可以做調(diào)整分錄 借業(yè)務(wù)活動費用 貸累計盈余
2021-12-14
你好!其他應(yīng)付款是借方還是貸方呢?
2021-08-24
上繳上級工會支出會計分錄 1、 事業(yè)單位提取、上繳工會經(jīng)費,不通過應(yīng)付職工薪酬核算.一般是要求按事業(yè)單位工資福利支出的2%提取工會經(jīng)費. 2、 如果事業(yè)單位內(nèi)部有資金結(jié)算中心,工會在此開戶,則分錄為: 借:事業(yè)支出-商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費 貸:銀行存款 (轉(zhuǎn)入單位內(nèi)部資金結(jié)算戶數(shù)字) 銀行存款 (轉(zhuǎn)出數(shù)字) 實際支出時,從內(nèi)部資金結(jié)算中心開內(nèi)部現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票支出,與財務(wù)賬無關(guān),財務(wù)上已經(jīng)全額列支. 3、如果事業(yè)單位內(nèi)部沒有資金結(jié)算中心,工會賬由財務(wù)管,則分錄為: 借:事業(yè)支出-商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款-暫存工會經(jīng)費 銀行存款 (轉(zhuǎn)出數(shù)字) 實際支出時 借:其他應(yīng)付款-暫存工會經(jīng)費 貸:現(xiàn)金或銀行存款 新政府會計制度下,工會
2020-01-16
已經(jīng)執(zhí)行行準則了 財務(wù)會計 借,累計盈余~收入20 貸,累計盈余-費用
2021-04-02
同學(xué)您好,正在解答,請您稍后
2023-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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