你好 這個申報不一致,改就可以的 有的,稅務(wù)局可能會預(yù)警的 能
老師請問企業(yè)所得稅預(yù)料申報表的資料上營業(yè)成本和營業(yè)收入的數(shù)據(jù)是一樣的,是什么原因,企業(yè)所得稅上的營業(yè)收入和營業(yè)成本和資產(chǎn)負(fù)債表利潤表上的數(shù)據(jù)也不一致,這些有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎!應(yīng)該怎么處理呢!
關(guān)于稅收評估預(yù)警之一 一、增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致預(yù)警 一般情況下增值稅申報收入和企業(yè)所得稅申報收入應(yīng)一致,一但差異超過10%會預(yù)警。 請問老師:如果企業(yè)年末發(fā)生預(yù)收款并提前開發(fā)票但未有應(yīng)稅行為,那么就會出現(xiàn)增值稅收入高于企業(yè)所得稅收入,而且這種情況并不少見,總不能把預(yù)收全轉(zhuǎn)收入吧?上述情況(兩稅收入不一致)實際中有和風(fēng)險?謝謝
勞務(wù)派遣公司,給對方公司差額開票,票上員工總工資是否必須要與報稅本期收入總金額一致?如果不一致會有什么問題?如何處理呢?
企業(yè)貸款收入利潤與稅務(wù)申報不一致,如果公司破產(chǎn)有什么風(fēng)險?員工工資能開出來嗎
老師,員工只能繳納一份社保,如果員工在A城市某公司繳納的有社保,但是實際在B城市的某公司上班,這樣的話B城市的這家公司就給員工繳納不了社保了,但是會發(fā)工資,申報個稅,這樣的有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
銀行那邊如果破產(chǎn)有什么風(fēng)險嗎 看到不一致 貸款的時候他們知道不一致
實際是為了貸款增加的收入
企業(yè)涉及貸款破產(chǎn)麻煩嗎 手續(xù)多久能辦完 貸款是用土地房產(chǎn)抵押的
有啊。銀行會與稅務(wù)局協(xié)查啊