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請(qǐng)問房開企業(yè),預(yù)繳增值稅并支付,在主表中的第28行填寫,而在第32行自動(dòng)為負(fù)數(shù),正確嗎,謝謝!

2021-12-13 19:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-13 19:59

你好,是的,是正確的

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快賬用戶8488 追問 2021-12-13 20:05

請(qǐng)問土地增值稅預(yù)繳申報(bào),每月流程對(duì)嗎 第一步:綜合信息報(bào)告--土地增值稅稅源信息報(bào)告--保管 第二步:綜合信息報(bào)--土地增值稅信息報(bào)告-下一步--申報(bào)

請(qǐng)問土地增值稅預(yù)繳申報(bào),每月流程對(duì)嗎
第一步:綜合信息報(bào)告--土地增值稅稅源信息報(bào)告--保管
第二步:綜合信息報(bào)--土地增值稅信息報(bào)告-下一步--申報(bào)
請(qǐng)問土地增值稅預(yù)繳申報(bào),每月流程對(duì)嗎
第一步:綜合信息報(bào)告--土地增值稅稅源信息報(bào)告--保管
第二步:綜合信息報(bào)--土地增值稅信息報(bào)告-下一步--申報(bào)
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齊紅老師 解答 2021-12-13 20:11

你好,流程是正確的

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快賬用戶8488 追問 2021-12-13 21:00

預(yù)繳增值稅抵扣時(shí),在主表中的第28行填寫負(fù)數(shù),而在第32行自動(dòng)為正數(shù),對(duì)嗎 請(qǐng)問在填寫附表的數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到主表情況,需要手動(dòng)填寫嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-13 21:05

是的,正常會(huì)自動(dòng)到主表,不用手動(dòng)填寫

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快賬用戶8488 追問 2021-12-13 21:07

預(yù)繳增值稅抵扣時(shí),在主表中的第28行填寫負(fù)數(shù),而在第32行自動(dòng)為正數(shù),對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-13 21:11

你截圖上來看看吧

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齊紅老師 解答 2021-12-13 21:16

一般預(yù)交28欄應(yīng)該是正數(shù),你是為什么負(fù)數(shù)?

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快賬用戶8488 追問 2021-12-13 21:36

請(qǐng)問在確認(rèn)收入時(shí),預(yù)繳增稅需轉(zhuǎn)回在附表四填寫正數(shù),在主表的第28行是填寫負(fù)數(shù)嗎

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快賬用戶8488 追問 2021-12-13 21:39

如下圖所示

如下圖所示
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齊紅老師 解答 2021-12-13 21:54

一般預(yù)交28欄應(yīng)該是正數(shù),你是為什么負(fù)數(shù)?

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快賬用戶8488 追問 2021-12-13 21:56

請(qǐng)問后期預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)回時(shí),請(qǐng)問主表在哪兒填寫,謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-12-13 22:01

轉(zhuǎn)回是什么意思?預(yù)交就是填28欄,正數(shù),會(huì)直接抵扣當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶8488 追問 2021-12-13 22:09

填寫正數(shù)未通過啊

填寫正數(shù)未通過啊
填寫正數(shù)未通過啊
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快賬用戶8488 追問 2021-12-14 06:48

請(qǐng)問主表第28號(hào)填寫預(yù)繳金額,顯示比對(duì)不符,寫0通過,下月數(shù)據(jù)期初會(huì)導(dǎo)過本月預(yù)繳數(shù)嗎,還是要去大廳改申報(bào)表,謝謝!

請(qǐng)問主表第28號(hào)填寫預(yù)繳金額,顯示比對(duì)不符,寫0通過,下月數(shù)據(jù)期初會(huì)導(dǎo)過本月預(yù)繳數(shù)嗎,還是要去大廳改申報(bào)表,謝謝!
請(qǐng)問主表第28號(hào)填寫預(yù)繳金額,顯示比對(duì)不符,寫0通過,下月數(shù)據(jù)期初會(huì)導(dǎo)過本月預(yù)繳數(shù)嗎,還是要去大廳改申報(bào)表,謝謝!
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齊紅老師 解答 2021-12-14 08:50

建議去大廳消除異常

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快賬用戶8488 追問 2021-12-14 13:44

請(qǐng)問房開,在預(yù)繳增值稅 一、預(yù)繳時(shí),只填附表四。附加稅附表五及主用均不填寫。 二,預(yù)繳抵減時(shí),填附表四在第四列的抵減額填寫,主表28欄同金額填寫,附加稅不用管用。 請(qǐng)問理解正確的吧,謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-12-14 13:45

是的,你的理解是正確的

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你好,是的,是正確的
2021-12-13
第一個(gè)你需要抵扣的是的,第二個(gè)32不應(yīng)該是負(fù)數(shù),是負(fù)數(shù)也不一定退稅,你應(yīng)該是里面有數(shù)據(jù)填寫,如果你是正常交稅的,25和30欄填寫一樣的。第三個(gè)正確的。
2023-08-07
同學(xué)你好 提示什么呢
2021-07-07
你好,主表在第一行里面體現(xiàn)就可以的,其他的不要填寫
2024-11-11
同學(xué),您好。解答如下: 1、開票問題: 根據(jù)《增值稅發(fā)票管理辦法》規(guī)定,不動(dòng)產(chǎn)銷售發(fā)票通常只能開具一行,即只能反映不動(dòng)產(chǎn)的銷售信息。如果您要將家電作為購房的贈(zèng)品,可以在發(fā)票的備注欄中注明“購房贈(zèng)送家電(帶金額)”等相關(guān)信息,但家電本身不能在不動(dòng)產(chǎn)銷售發(fā)票上單獨(dú)列示。 2、增值稅申報(bào)填表: =實(shí)際贈(zèng)送家電時(shí),可以在增值稅附表銷項(xiàng)部分在“未開票收入”欄目中填報(bào);進(jìn)貨發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,直接抵扣。 3、賬務(wù)處理: 收到的房款應(yīng)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行確認(rèn),并結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本。家電作為贈(zèng)品,其成本可以視為銷售費(fèi)用的一部分。 借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額(視同銷售) 貸:庫存商品
2024-07-21
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