你好,是的,是正確的

企業(yè)匯算清繳弟31~32行錯(cuò)誤,怎么改正呀? 我在填完以上數(shù)據(jù)后31~32行數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)顯示的,表中計(jì)算去年我房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司不用交納所得稅,自動(dòng)顯示的數(shù)據(jù)是我們以前預(yù)交的數(shù)據(jù)。申報(bào)之前更正過(guò)31~32為0但不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)怎么填報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)企業(yè),預(yù)繳增值稅并支付,在主表中的第28行填寫(xiě),而在第32行自動(dòng)為負(fù)數(shù),正確嗎,謝謝!
建筑行業(yè),在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后,我剛才在填寫(xiě)申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫(xiě)這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò),提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫(xiě)這個(gè)金額?
企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開(kāi)始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報(bào),我們對(duì)貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)和本年四季度預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行掃描,發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點(diǎn),現(xiàn)提示提醒如下,請(qǐng)?jiān)?023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關(guān)注: ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調(diào)增的情況。 ?????? 請(qǐng)您收到本提示后及時(shí)排查,對(duì)不符合稅收規(guī)定的,予以更正;并請(qǐng)?jiān)?023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報(bào)。如已排除風(fēng)險(xiǎn),可忽略此信息;如有疑問(wèn),可咨詢(xún)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)或12366。 ?????? 感謝您對(duì)稅收工作的支持! 國(guó)家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局謝崗稅務(wù)分局
請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)企業(yè),買(mǎi)房送家電,開(kāi)票,增值稅申報(bào)填表及賬務(wù)問(wèn)題,請(qǐng)老師指教,謝謝! 1、數(shù)電發(fā)票的不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售只能開(kāi)一行,家電進(jìn)貨價(jià)格開(kāi)普通發(fā)票,在二張發(fā)票的備注欄備注購(gòu)房信息或贈(zèng)送商品。 2、增值稅申報(bào)填表,原購(gòu)進(jìn)商品開(kāi)具專(zhuān)票的,在附表一的第3-4列開(kāi)具其他發(fā)票第1行;原購(gòu)進(jìn)發(fā)票為普通發(fā)票,不需要在增值稅申報(bào)表填報(bào)。 3、實(shí)際收到的房款作為房款主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本。家電按購(gòu)進(jìn)的普或?qū)F保痤~記其他業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)成本
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽(tīng)一些人說(shuō),發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說(shuō)提現(xiàn)金出來(lái)給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說(shuō)要開(kāi)發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說(shuō)發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說(shuō)這個(gè)事,我朋友說(shuō)他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f(shuō)給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷(xiāo)售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話(huà)沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫(xiě)
綜合題,購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,填好金額,這屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?


請(qǐng)問(wèn)土地增值稅預(yù)繳申報(bào),每月流程對(duì)嗎 第一步:綜合信息報(bào)告--土地增值稅稅源信息報(bào)告--保管 第二步:綜合信息報(bào)--土地增值稅信息報(bào)告-下一步--申報(bào)
你好,流程是正確的
預(yù)繳增值稅抵扣時(shí),在主表中的第28行填寫(xiě)負(fù)數(shù),而在第32行自動(dòng)為正數(shù),對(duì)嗎 請(qǐng)問(wèn)在填寫(xiě)附表的數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到主表情況,需要手動(dòng)填寫(xiě)嗎
是的,正常會(huì)自動(dòng)到主表,不用手動(dòng)填寫(xiě)
預(yù)繳增值稅抵扣時(shí),在主表中的第28行填寫(xiě)負(fù)數(shù),而在第32行自動(dòng)為正數(shù),對(duì)嗎
你截圖上來(lái)看看吧
一般預(yù)交28欄應(yīng)該是正數(shù),你是為什么負(fù)數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)在確認(rèn)收入時(shí),預(yù)繳增稅需轉(zhuǎn)回在附表四填寫(xiě)正數(shù),在主表的第28行是填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎
如下圖所示
一般預(yù)交28欄應(yīng)該是正數(shù),你是為什么負(fù)數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)后期預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)回時(shí),請(qǐng)問(wèn)主表在哪兒填寫(xiě),謝謝!
轉(zhuǎn)回是什么意思?預(yù)交就是填28欄,正數(shù),會(huì)直接抵扣當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)
填寫(xiě)正數(shù)未通過(guò)啊
請(qǐng)問(wèn)主表第28號(hào)填寫(xiě)預(yù)繳金額,顯示比對(duì)不符,寫(xiě)0通過(guò),下月數(shù)據(jù)期初會(huì)導(dǎo)過(guò)本月預(yù)繳數(shù)嗎,還是要去大廳改申報(bào)表,謝謝!
建議去大廳消除異常
請(qǐng)問(wèn)房開(kāi),在預(yù)繳增值稅 一、預(yù)繳時(shí),只填附表四。附加稅附表五及主用均不填寫(xiě)。 二,預(yù)繳抵減時(shí),填附表四在第四列的抵減額填寫(xiě),主表28欄同金額填寫(xiě),附加稅不用管用。 請(qǐng)問(wèn)理解正確的吧,謝謝!
是的,你的理解是正確的