借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)附加稅直接就不用做了。
老師,我9月認(rèn)證 了進(jìn)項(xiàng)也有退伍軍人減免稅7百多,我可以先用退伍軍人減免稅去抵減增值稅,進(jìn)項(xiàng)就留底可以嗎?有沒(méi)有規(guī)定必須先抵進(jìn)項(xiàng),在抵退伍軍人減免稅的???
老師:退伍軍人增值稅抵減扣除的附加稅要做賬務(wù)處理嗎?
老師:請(qǐng)教一下退伍軍人增值稅抵減了9000元,然后按稅務(wù)要求要扣除附加稅,又補(bǔ)交了增值稅963.66元和附加稅115.64元,那補(bǔ)繳完以后賬務(wù)怎么處理?當(dāng)時(shí)直接借應(yīng)交增值稅減免稅額9000元,貸營(yíng)業(yè)外收入9000元?,F(xiàn)在補(bǔ)交了以后應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù)?
退伍軍人抵減增值稅的賬務(wù)處理
在申報(bào)的稅金的時(shí)候 是否優(yōu)先使用退伍軍人抵減增值稅及附加稅 有這個(gè)說(shuō)法嗎
大陸生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷(xiāo)暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
繳多少計(jì)提多少,不交的不用做。