借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,減免稅款 貸營業(yè)外收入

退伍軍人減征的增值稅,會(huì)計(jì)上怎么處理
老師,我9月認(rèn)證 了進(jìn)項(xiàng)也有退伍軍人減免稅7百多,我可以先用退伍軍人減免稅去抵減增值稅,進(jìn)項(xiàng)就留底可以嗎?有沒有規(guī)定必須先抵進(jìn)項(xiàng),在抵退伍軍人減免稅的?。?/p>
老師:退伍軍人增值稅抵減扣除的附加稅要做賬務(wù)處理嗎?
老師,公司法人是退伍軍人,公戶收到法人退伍軍人退稅九千,怎么做賬務(wù)處理
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則退伍軍人抵減的增值稅計(jì)入什么科目
老師我想問下c級(jí)納稅人申請(qǐng)發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
我剛付費(fèi)29元電話溝通咨詢,但是到目前還沒有收到電話,請(qǐng)問打哪個(gè)客服熱線
老師,水利基金的計(jì)稅基礎(chǔ)是不含稅銷售額嗎
債務(wù)人以應(yīng)稅車輛扺債為啥不屬于車購稅?
老師貸款,銀行流水2000萬,收入做多少合適
營業(yè)執(zhí)照變更了,點(diǎn)子稅務(wù)局公司名稱要怎么才能變更呢
非會(huì)計(jì)專業(yè)沒有中級(jí) 只有初級(jí)能干 電商醫(yī)藥公司會(huì)計(jì)嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個(gè)稅是不是要12月才報(bào)?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報(bào)個(gè)稅是不是報(bào)2個(gè)月合計(jì)工資,那么扣除額是不是也減2個(gè)月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫存商品,請(qǐng)問這其他應(yīng)付款和庫存商品有啥可能能操作不?
您好,我們屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司,沒有報(bào)送,收到了短信提示收入不對(duì),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦


企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以計(jì)入其他收益嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除怎么做賬?
可以的, 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入或者是其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
老師,如果之前幾個(gè)月沒有給員工報(bào)個(gè)稅,下個(gè)月可以累計(jì)在一起報(bào)嗎,扣除項(xiàng)也可以累加抵扣嗎?
可以的,可以這么做。
我是在個(gè)稅系統(tǒng)中補(bǔ)辦還是得去稅務(wù)局申報(bào)呢?
你好,自然人電子稅務(wù)局里面補(bǔ)
這個(gè)補(bǔ)交工資個(gè)稅,只限于當(dāng)年還是可以跨年?
是這樣,單位平時(shí)只發(fā)少量工資,次年初會(huì)一次性發(fā)放工資獎(jiǎng)金,這個(gè)怎么操作?
跨年跨年都可以補(bǔ)的。
一次發(fā)放的話,發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。
我是選擇補(bǔ)申報(bào),不占用今年的扣除抵扣額,是嗎?
可以的,可以這么做的。
個(gè)稅系統(tǒng)在哪補(bǔ)申報(bào)?
選擇所屬期在首頁,然后找下面的綜合所得申報(bào),找左邊的報(bào)表報(bào)送右邊的更正申報(bào)。
老師,我沒有看到
那六個(gè)大模塊第一行的第三個(gè)就是。
老師,我看4月份申報(bào)狀態(tài)是待申報(bào),怎么申報(bào)呢?
你怎么還選擇四月份? 四月份在下一個(gè)月才申報(bào) 現(xiàn)在還沒有申報(bào),你現(xiàn)在報(bào)不上去
糊涂了,是這個(gè),您看下
那你看一下旁邊有沒有更正申報(bào)。