你好:發(fā)票已經(jīng)驗舊了,沒法作廢,那你就下月紅沖

老師,你好,我9月發(fā)票已經(jīng)驗舊了,但是今天發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票我要作廢,但是這張發(fā)票當時我已經(jīng)當作正常填開的發(fā)票驗舊了,這個怎么辦?
是不是當月的發(fā)票已經(jīng)驗舊了就不能作廢了呀。但是我已經(jīng)作廢了要怎么辦呀
剛開了一張通用機打發(fā)票,驗舊完了才發(fā)現(xiàn)開錯了,能作廢重新開嗎?
如果是增值稅專用發(fā)票,或者增值稅普通發(fā)票,驗舊之后當月可以作廢,跨月就需要紅沖 如果是機打普通發(fā)票,驗舊之后就不能作廢了,不能作廢怎么處理呢
通用機打發(fā)票當月發(fā)票已驗舊,想作廢不了怎么辦?
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!
只能下個月紅沖嗎?當月不能紅沖?
只能下個月紅沖發(fā)票
哦,好的謝謝
不客氣,祝你工作順利