按稅法的規(guī)定,是需要正常計算繳納個人所得稅。如果是沒有交,就是逃稅行為。

老師就是我要請教你個問問題,就是公司工人的那個勞務(wù)資金,他這個如果說工人他不想交這個稅,這個稅怎么可以避免掉?有沒有辦法就是可以減少一些交稅,因為個人所得稅不是要交20%嗎?這個收入多了,如果交這個個稅的話,因為老,因為有些因為工人也不想交這個稅嗎?然后公司又得給他們交,就是有沒有可以減少這個。
就是我們有個員工每個月要領(lǐng)取2萬元工資 ,如果都用公賬給他的話,有沒有什么方法可以省個人所得稅?
我們是一家勞務(wù)公司。有一個項目員工5個月沒有發(fā)工資,18個人,合計金額是40多萬,每個人平均是兩萬多?,F(xiàn)在1月份要補發(fā)。如果按2022年1月申報個稅的話,他們每個月只有5000的免稅額度,總計還得交9000多的個稅。有沒有法子可以少交個稅?
老師 你好 我們公司大老板不是公司法人 對公賬戶跟她有賬戶往來 平時沒跟他發(fā)過工資 但是每個月也跟他零申報了的 現(xiàn)在要給他發(fā)工資 但是呢 他是其他公司的法人也在那邊發(fā)工資了 如果我按6萬發(fā)工資給她 我們公司不得交個稅 但是她自己賬戶上要交個稅 有沒有什么辦法可以解決?
那這個靈活用工平臺的模式都是怎么樣的,公司有一批人員的工資很高,在公司發(fā)工資的話,要交很高的個稅,如果通過這個靈活用工平臺,我給平臺打100萬,然后他們收取2個點,還可以給我們開出成本發(fā)票,把98萬返回給那批高工資的人員,這樣做合規(guī)嗎,他們的個稅是怎么申報的
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答