您好,境內(nèi)公司給境外公司提供服務是零稅率,境外公司向境內(nèi)公司提供服務是需要境內(nèi)公司扣繳增值稅和所得稅的,方向別搞反了

求教 境內(nèi)一家公司甲給境外的公司提供廣告服務,境內(nèi)公司需要代扣代繳增值稅。 境內(nèi)一家公司甲給境外的公司提供設計服務,適用增值稅零稅率。我理解正確嗎?。我以前做過一道題,記不太清楚了。就是涉及境內(nèi)境外的。這個點我老是錯
請問下:假如一家公司是境內(nèi)企業(yè),然后把公司域名和服務器放在香港,為境外人員提供網(wǎng)絡閱讀平臺,請了翻譯員(非雇傭)將中文作品翻譯成外文作品,每月根據(jù)平臺作品的閱讀銷量來分成,支付給翻譯的費用,需要代扣代繳增值稅及附加稅嗎?代扣代繳個稅嗎?麻煩老師幫我解答下,謝謝!
3. 境外單位通過教育部考試中心及其直屬單位在境內(nèi)開展考試, 教育部考試中心及其直屬單位應以取得的考試費收入扣除支付給境外 單位考試費后的余額為銷售額,按提供“教育輔助服務”繳納增值稅; 就代為收取并支付給境外單位的考試費統(tǒng)一扣繳增值稅。教育部考試 中心及其直屬單位代為收取并支付給境外單位的考試費,不得開具增 值稅專用發(fā)票,可以開具增值稅普通發(fā)票。(國家稅務總局公告 2016年第69號) 這句話能不能翻譯成通俗一點的例子告訴我,理解不了。如
老師,公司與境外學校簽訂了一份游學協(xié)議,該學校在當?shù)亟o我們的學生提供培訓服務,現(xiàn)在需要匯款結算,是否需要在境內(nèi)代扣代繳增值稅等稅費?
老師,請教一個問題,我們公司給境外公司提供設計服務,境外公司付款可以匯到我們國內(nèi)公司賬戶上嗎?我們會涉及到哪些稅種?需要向商務部備案什么的嗎?
老師,如果我去年打印機的專票忘記做賬了, 如果涉及以前年度損益調(diào)整,那我要寫的分錄就是: 借:進項稅,貸:管理費 再借:管理費,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤是 是這樣嗎
一般納稅人建筑公司給某個項目上買的太空艙怎么做賬呢
老師,現(xiàn)在廣東惠州要強行要求公司辦理公積金了嗎
老師,我公司2009年以前以35萬元購買了一個房產(chǎn),現(xiàn)在想賣給個人,合同房價是30萬,現(xiàn)在稅務評估是65萬,老師,我公司給個人開具的發(fā)票是按30萬開還是按65萬開。
我們公司主營業(yè)務收入是生產(chǎn),借給別的公司一筆借款,沒有給我們利息,這筆利息是記財務費用還是其他業(yè)務收入?
老師,員工預支3個月工資15000,那么申報個人所得稅時候,我可以每個月按5000申報嗎?
3季度,電商稅開始還沒有申報,實際銷售金額16萬,刷單金額36萬,平臺總金額52萬,這邊申報按實際銷售金額16萬申報可以嗎?
老師,您好!我們是農(nóng)村社區(qū)居委會投資的一家農(nóng)業(yè)公司,起步時政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬,但是現(xiàn)在經(jīng)營一年多了我們也沒收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬,計提折舊嗎?如果需要,該怎么做賬,出具憑證?
和其他單位的借款,是應其他應收款,還是其他應付款
我們承包的公司結算價是80萬,發(fā)票也開了80萬,現(xiàn)在第三方審核定價為75萬,我們退給甲方5萬,現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬全部沖紅直接開75萬嗎?還是怎么把這五萬的發(fā)票沖了,沖紅是不是牽扯到退稅
老師我想說的知識點是零稅率的知識點。 境內(nèi)單位向境外提供完全在境外的服務只有部分零稅率噠
好的,您找到了答案,您的問題我沒有理解到位,我是看您的問題表述有點問題所以糾正了一下