您好,境內(nèi)公司給境外公司提供服務(wù)是零稅率,境外公司向境內(nèi)公司提供服務(wù)是需要境內(nèi)公司扣繳增值稅和所得稅的,方向別搞反了

求教 境內(nèi)一家公司甲給境外的公司提供廣告服務(wù),境內(nèi)公司需要代扣代繳增值稅。 境內(nèi)一家公司甲給境外的公司提供設(shè)計(jì)服務(wù),適用增值稅零稅率。我理解正確嗎?。我以前做過(guò)一道題,記不太清楚了。就是涉及境內(nèi)境外的。這個(gè)點(diǎn)我老是錯(cuò)
請(qǐng)問(wèn)下:假如一家公司是境內(nèi)企業(yè),然后把公司域名和服務(wù)器放在香港,為境外人員提供網(wǎng)絡(luò)閱讀平臺(tái),請(qǐng)了翻譯員(非雇傭)將中文作品翻譯成外文作品,每月根據(jù)平臺(tái)作品的閱讀銷(xiāo)量來(lái)分成,支付給翻譯的費(fèi)用,需要代扣代繳增值稅及附加稅嗎?代扣代繳個(gè)稅嗎?麻煩老師幫我解答下,謝謝!
3. 境外單位通過(guò)教育部考試中心及其直屬單位在境內(nèi)開(kāi)展考試, 教育部考試中心及其直屬單位應(yīng)以取得的考試費(fèi)收入扣除支付給境外 單位考試費(fèi)后的余額為銷(xiāo)售額,按提供“教育輔助服務(wù)”繳納增值稅; 就代為收取并支付給境外單位的考試費(fèi)統(tǒng)一扣繳增值稅。教育部考試 中心及其直屬單位代為收取并支付給境外單位的考試費(fèi),不得開(kāi)具增 值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。(國(guó)家稅務(wù)總局公告 2016年第69號(hào)) 這句話能不能翻譯成通俗一點(diǎn)的例子告訴我,理解不了。如
老師,公司與境外學(xué)校簽訂了一份游學(xué)協(xié)議,該學(xué)校在當(dāng)?shù)亟o我們的學(xué)生提供培訓(xùn)服務(wù),現(xiàn)在需要匯款結(jié)算,是否需要在境內(nèi)代扣代繳增值稅等稅費(fèi)?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們公司給境外公司提供設(shè)計(jì)服務(wù),境外公司付款可以匯到我們國(guó)內(nèi)公司賬戶上嗎?我們會(huì)涉及到哪些稅種?需要向商務(wù)部備案什么的嗎?
老師,如果我去年打印機(jī)的專(zhuān)票忘記做賬了, 如果涉及以前年度損益調(diào)整,那我要寫(xiě)的分錄就是: 借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:管理費(fèi) 再借:管理費(fèi),貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是 是這樣嗎
一般納稅人建筑公司給某個(gè)項(xiàng)目上買(mǎi)的太空艙怎么做賬呢
老師,現(xiàn)在廣東惠州要強(qiáng)行要求公司辦理公積金了嗎
老師,我公司2009年以前以35萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)房產(chǎn),現(xiàn)在想賣(mài)給個(gè)人,合同房?jī)r(jià)是30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)評(píng)估是65萬(wàn),老師,我公司給個(gè)人開(kāi)具的發(fā)票是按30萬(wàn)開(kāi)還是按65萬(wàn)開(kāi)。
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是生產(chǎn),借給別的公司一筆借款,沒(méi)有給我們利息,這筆利息是記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師,員工預(yù)支3個(gè)月工資15000,那么申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)候,我可以每個(gè)月按5000申報(bào)嗎?
3季度,電商稅開(kāi)始還沒(méi)有申報(bào),實(shí)際銷(xiāo)售金額16萬(wàn),刷單金額36萬(wàn),平臺(tái)總金額52萬(wàn),這邊申報(bào)按實(shí)際銷(xiāo)售金額16萬(wàn)申報(bào)可以嗎?
老師,您好!我們是農(nóng)村社區(qū)居委會(huì)投資的一家農(nóng)業(yè)公司,起步時(shí)政府幫我們投資建蓋了大棚約70萬(wàn),但是現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)一年多了我們也沒(méi)收到大棚建蓋的發(fā)票。我需要暫估入賬,計(jì)提折舊嗎?如果需要,該怎么做賬,出具憑證?
和其他單位的借款,是應(yīng)其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款
我們承包的公司結(jié)算價(jià)是80萬(wàn),發(fā)票也開(kāi)了80萬(wàn),現(xiàn)在第三方審核定價(jià)為75萬(wàn),我們退給甲方5萬(wàn),現(xiàn)在發(fā)票要把這80萬(wàn)全部沖紅直接開(kāi)75萬(wàn)嗎?還是怎么把這五萬(wàn)的發(fā)票沖了,沖紅是不是牽扯到退稅


老師我想說(shuō)的知識(shí)點(diǎn)是零稅率的知識(shí)點(diǎn)。 境內(nèi)單位向境外提供完全在境外的服務(wù)只有部分零稅率噠
好的,您找到了答案,您的問(wèn)題我沒(méi)有理解到位,我是看您的問(wèn)題表述有點(diǎn)問(wèn)題所以糾正了一下