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老師,我公司為物業(yè)公司一般納稅人。享受2019年第39號文增值稅加計抵減。稅管員讓退10月份12118.30元增值稅和附加稅,并修改了10月份報表。但是,10月份稅款已經(jīng)繳納,稅款尚未退回。之前也未計提,11月份怎么做賬?

2021-12-10 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-10 14:21

你好,你把你10月份交稅的完整分錄寫一下,我給你改。

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你好,你把你10月份交稅的完整分錄寫一下,我給你改。
2021-12-10
你好,之前交納稅金你怎么寫的分錄?你寫一下我看看怎么給你改。
2021-12-10
你好,借銀行存款貸應交稅費,未交增值稅。 借銀行存款貸應交稅費附加稅,借應交稅費,借稅金及附加負數(shù)
2021-09-07
同學你好 做好表格直接去找專管員就可以
2023-02-10
您好,您能重復一下題目嗎,沒太看明白
2020-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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