您好,麻煩發(fā)下圖片看下
老師,我想把不同的幾個(gè)大表格里數(shù)據(jù)匯總到一起,怎么辦啊
老師,我想要把表格里,多余的一正一負(fù)的數(shù)據(jù)去掉,就是無效數(shù)據(jù)這個(gè)怎么處理?
老師,如圖,我這個(gè)表里好多小表,小表的名字就是數(shù)字,年底了,我想把小表里的 同一項(xiàng)目 的數(shù)據(jù) 求和匯總,怎么操作
老師我把pdf文件轉(zhuǎn)成excel文件,轉(zhuǎn)好后數(shù)據(jù)無效無法加減,我發(fā)現(xiàn)是小數(shù)點(diǎn)后面的數(shù)據(jù)里小數(shù)點(diǎn)太遠(yuǎn)了,已經(jīng)不是有效數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么調(diào)整位置啊
老師好,我這個(gè)表格數(shù)據(jù),能幫我看下嗎,這里面有差額一正一負(fù)的數(shù)據(jù),我想把這種一正一負(fù)的和不帶一正一負(fù)的數(shù)據(jù)給區(qū)分出來,用什么辦法呢,麻煩老師,謝謝!
老師,我們辦理注銷的時(shí)候,還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做賬
收到個(gè)人退回的伙食補(bǔ)貼會(huì)計(jì)分錄借:銀行存款、貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi)。還是沖減其他科目
老師,這樣記分錄能行嗎?意思是和這個(gè)公司的購(gòu)進(jìn)和銷售抵消了是嗎
貸款利息降了,扣款的利息怎么算的
工資申報(bào)報(bào)錯(cuò)月份怎么調(diào)過來啊,應(yīng)報(bào)上上月應(yīng)發(fā),都報(bào)的上月工資
銷了一批貨物 并且已開票入賬了,后面復(fù)盤說這批貨物送給客戶的,款不收回來的。請(qǐng)問老師,應(yīng)收而不收回來的款入賬什么科目?需要繳納什么稅?
老師,我現(xiàn)在接手一般納稅人外賬報(bào)稅,就只需要問代賬公司銷售及進(jìn)項(xiàng)嗎,還需要什么?
老師,購(gòu)買的辦公樓300萬,預(yù)計(jì)使用月數(shù)是多少呢?殘值率和殘值怎么算?
老師,銷售商品了,計(jì)提增值稅,是不是,應(yīng)交稅費(fèi)借增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
老師這筆分錄不懂?麻煩解釋一下