您好,是這個賬務處理的
老師,我公司收到法律服務費500000,我能不能分期確認收入 開發(fā)票時 借:應收賬款 500000 貸:預收賬款 495049.5 應交稅費—應交增值稅4950.5 收到款時 借:銀行存款 500000 貸:應收賬款 500000 分12期每期確認收入時 借:預收賬款 帶:主營業(yè)務收入 這樣做對嗎?
建筑行業(yè)一小企業(yè)會計準則,請問如下我的處理方式對不對 預收客戶貨款并開票時 借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費一應交銷項稅 月底確認收入 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 請問這樣對嘛?
老師好。我公司是代建模式的企業(yè),只收取代建費。預收項目方的建設資金時,借:銀行存款 貸:預收賬款。給項目方開具建設資金發(fā)票時,借:預收賬款 貸:專項應付款 請問這樣入賬對嗎?
1.老師好,代建公司收到建設單位的項目資金時,借:銀行存款 貸:其他應付款-xx項目 2.給建設單位開具發(fā)票時,借:其他應付款 貸:主營業(yè)務收入和銷項稅 請問這樣入賬對嗎?
老師好,1.代建公司收到委托方的項目資金時,借:銀行存款 貸:預收賬款 2.開票確認收入時,借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入和銷項稅 這樣入賬對嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產幾個產品,產品價格也不同,有些材料是共同領用的,有些按按款式領用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領用也很難按數(shù)量核算,應該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。。? 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務處理?交易費用是計入成本還是投資收益?
應付債券不屬于流動負債嗎
我單位是小企業(yè)會計準則,去年重復計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務成本-6.2萬,貸應付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結轉的,如果可以自動結轉,我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務局更正去年的申報表
如果金蝶軟件有自動結轉,我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動結轉,那個分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補所得稅,是不是需要去稅務局更正申報表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說說詳細步驟