同學(xué),你好,你結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是紅字體現(xiàn)
管理費(fèi)用明細(xì)賬像這個格式,最后結(jié)轉(zhuǎn)時和和借方合計就直接用紅字表示嗎?第一個是我寫的,第2和第三張圖是在b站上看的
1.某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,需要經(jīng)過三個生產(chǎn)步驟,原材料在生產(chǎn)開始時一次性投入, 各步驟在產(chǎn)品完工程度為 50%,各步驟生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品與月末在產(chǎn)品之間的分配采用 約當(dāng)產(chǎn)量法。該企業(yè)有關(guān)成本計算資料如表1和表2所示。 表1 產(chǎn)量資料 單位:件 項(xiàng) 目 第一步驟 第二步驟 第三步驟 本月完工產(chǎn)品數(shù)量 1 000 2 000 1 600 月末在產(chǎn)品數(shù)量 200 400 400 表 2 生產(chǎn)費(fèi)用資料 單位:元 月初在產(chǎn)品成本 本月發(fā)生生產(chǎn)費(fèi)用 成本項(xiàng)目 第一步驟 第二步驟 第三步驟 第一步驟 第二步驟 第三步驟 450 000 直接材料 15 000 半成品 4 500 8 500 直接人工 20 500 15 000 7 800 560 000 450 000 280 000 制造費(fèi)用 8 500 6 000 2 500 380 000 250 000 120 000 171 KUAIJ1 成本管理會計 要求: (1)采用綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法計算各步驟產(chǎn)品成本,并編制各步驟生產(chǎn)成本明細(xì)賬; (2)根據(jù)(1)計算結(jié)果進(jìn)行成本還原。 質(zhì)材料在生產(chǎn)開始時一次性扒
像這種掛應(yīng)收回款的,是第三方打給我們的款,是客人在第三方網(wǎng)上訂了酒店的房,錢先到第三房,住完房,一個星期后才回到我們賬戶上,我看之前會計做的賬是只有一張記賬憑證和銀行回單,我問我們主管,不用附其它單了嗎,她說叫我寫個收據(jù)就行了,我有點(diǎn)不明白,這個錢不是已經(jīng)有回單了,干嘛還要寫收據(jù),而且這么大金額的寫收據(jù)合適嗎這個收據(jù)應(yīng)該怎么寫呀,我不敢再多問我們主管,怕她罵我[捂臉]
像這種掛應(yīng)收回款的,是第三方打給我們的款,是客人在第三方網(wǎng)上訂了酒店的房,錢先到第三房,住完房,一個星期后才回到我們賬戶上,我看之前會計做的賬是只有一張記賬憑證和銀行回單,我問我們主管,不用附其它單了嗎,她說叫我寫個收據(jù)就行了,我有點(diǎn)不明白,這個錢不是已經(jīng)有回單了,干嘛還要寫收據(jù),而且這么大金額的寫收據(jù)合適嗎 這個收據(jù)應(yīng)該怎么寫呀?
第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬,他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對不上明細(xì)帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤表管理費(fèi)用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細(xì)賬來看計提數(shù)的,我要是按明細(xì)賬來填吧,就跟他的利潤表數(shù)就對不上
老師,領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計25年到現(xiàn)在為止的收入回款情況,我統(tǒng)計科目余額表哪個科目比較方便
老師我們搞培訓(xùn),主要產(chǎn)生的是住宿及餐飲,對方給我們提供的發(fā)票類型為技術(shù)服務(wù),我們能做賬嗎?
公司當(dāng)月接單,收定金,然后到工廠訂貨,付定金,安裝周期30天后才能收清尾款,工廠那邊是發(fā)完貨,就付清尾款,加工所產(chǎn)生的安裝費(fèi)和輔料成本可能產(chǎn)生在下個月或者下下個月,怎么做賬
老師好,工資薪金24項(xiàng),不做為社保基數(shù),即使發(fā)了個人來年的社?;鶖?shù)金額也不算在內(nèi)
郭老師,投資性房地產(chǎn),如果是作為它的主業(yè),收入計入,主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
甲公司計算比較后,選擇不執(zhí)行合同,計提違約金,會計分錄怎么做?
汽車裝飾用品可以入賬固定資產(chǎn)嗎
老師,盤虧平衡作業(yè)率就是盤虧平衡銷售率么,盤虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量就是盤虧平衡銷售量么
老師應(yīng)聘收入會計,實(shí)操工作中算項(xiàng)目毛利是怎么個工作流程呢??
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
是全部紅字就表示可以了嗎
就代表結(jié)轉(zhuǎn)了余額為0?
最后一排全紅字?
同學(xué),你好,對的,紅色就是結(jié)轉(zhuǎn)了,全部余額就是零了
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣的
我現(xiàn)在把它填好了,這個結(jié)轉(zhuǎn)下面畫一條紅線還是2條呀
這個結(jié)轉(zhuǎn)下面還得不得寫本月合計
老師還在嗎
同學(xué),你好,上面沒有紅色的,在下面要畫上下兩個紅線,中間寫本月合計。
本月合計金額怎么寫呢
還是用紅字嗎,還是寫0
同學(xué),你好,都是零就只在借方下面寫,其他明細(xì)不要寫了。
就用黑筆在借方合計下面寫個0吧?
好的,我知道了,謝謝
同學(xué),你好,理解對的