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老師 我公司今年10月份收到統(tǒng)計局2萬元 我是借;銀行存款 貸:營業(yè)外收入 現(xiàn)在收到消息 需要轉(zhuǎn)款專用 那我現(xiàn)在怎么改會計分錄 今年的

2021-12-09 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-09 16:09

您好,借:營業(yè)外收入,貸:專項應(yīng)付款

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您好,借:營業(yè)外收入,貸:專項應(yīng)付款
2021-12-09
這個收不到的一萬做在應(yīng)收了嗎 收不到要轉(zhuǎn)到營業(yè)外了
2021-11-26
去年沒有提增值稅嗎
2023-10-24
你好,你返回去結(jié)賬修改的話,你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表和所得稅申報表能修改嗎?能修改的話,可以啊,可以刪除反結(jié)賬修改刪除它然后再重新結(jié)賬。
2025-02-25
你好,需要做計提的匯算清繳之前收到發(fā)票就可以抵扣,如果一直沒有收到的話就抵扣不了所得稅,需要調(diào)整,賬上不需要做其他的分錄。
2022-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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