你好,建筑安裝、銷售不動產(chǎn)、出租不動產(chǎn)等差額扣除都需要在項目所在地預繳稅款,回到注冊地申報,申報的時可扣除已在項目所在地預繳的稅款
建筑行業(yè)一般納稅人異地經(jīng)營,預繳稅款工會經(jīng)費和印花稅是怎么交的
老師,我想問一下本月異地預交印花稅大于本月申報的印花稅怎么報稅啊
一般納稅人異地預交印花稅怎么申報
印花稅按次申報和按月申報區(qū)別?異地沒交印花稅,回機構地怎么申報交納?
老師,印花稅申報,有異地預繳,已交稅額怎么填?比如,應交印花稅7.15,已預繳填7.2,還是填7.15?
老師,一個商貿(mào)公司是不是可以投資一個餐飲管理有限公司啊?
老師,我們跟客戶簽訂了采購合同,但是因為客戶原因,我們實際發(fā)貨與合同不符,客戶打款是按實際發(fā)貨金額打款,當時發(fā)票是按合同金額開具的,這樣我們應該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會計分錄錯了,應該借記應收賬款-B,實際寫成了應收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁??
每筆支出都有手續(xù)費,但是銀行給我開票的時候是開在一起的,這個發(fā)票我應該附在哪個憑證后面啊,還是支出的時候不做手續(xù)費,銀行發(fā)票來了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會計,我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應收是790,開發(fā)票的時候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價稅合計一共是790對嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻除以息稅前利潤?
印花稅不知道怎么填表,印花稅一個季度才申報一次,這也不是稅款征收期
印花稅你首先核定的
講的不明白
先做稅種核定,然后稅源采集
不是征收期也可以做嗎
征收期:就是稅務局規(guī)定向他們申報報表的日期.如:4月份申報3月報表,4月就是征收期.
這個我懂,但是咱預交印花稅是11月,這怎么申報
如果過期了,去大廳申報
正常得到1月初申報
如果過期了,去大廳申報
這不是過期,是還沒到申報期
沒到申報期,那么以后在申報