你好,建筑安裝、銷售不動產(chǎn)、出租不動產(chǎn)等差額扣除都需要在項目所在地預(yù)繳稅款,回到注冊地申報,申報的時可扣除已在項目所在地預(yù)繳的稅款

建筑行業(yè)一般納稅人異地經(jīng)營,預(yù)繳稅款工會經(jīng)費和印花稅是怎么交的
老師,我想問一下本月異地預(yù)交印花稅大于本月申報的印花稅怎么報稅啊
一般納稅人異地預(yù)交印花稅怎么申報
印花稅按次申報和按月申報區(qū)別?異地沒交印花稅,回機構(gòu)地怎么申報交納?
老師,印花稅申報,有異地預(yù)繳,已交稅額怎么填?比如,應(yīng)交印花稅7.15,已預(yù)繳填7.2,還是填7.15?
怎么區(qū)分狹義無權(quán)代理和表見代理
老師,我出口是2402;總銷售額是52000,進項123,增值稅加計抵減本期發(fā)生額怎么填
老師,我們公司有個員工每天只干4個小時,領(lǐng)導(dǎo)不給他上社保,能用公戶發(fā)工資嗎?
材料費用分配表,發(fā)料憑證匯總表,材料領(lǐng)用匯總表這些表是倉管給財務(wù)的嗎 ?
兼職工資,我叫對方代開發(fā)票,這樣內(nèi)容什么了
樸老師,請問2021年度成本記重復(fù)了,這個怎么調(diào)整,怎么做會計分錄?
請問一下。分公司注銷欠總公司的往來款,總公司是計入營業(yè)外支出還是沖減本年利潤呢?
老師你好,企業(yè)10月稅款沒交,11月在沒申報前已扣了10月稅款,但在申報增值稅時報表25欄有數(shù)據(jù)和30欄沒數(shù)據(jù),提示校驗。這個已扣稅款這次申報時要不要手動輸入
老師,20年的發(fā)票我還能紅沖嗎,
填表填上年度納稅額請問這個是所有稅費都算嗎
印花稅不知道怎么填表,印花稅一個季度才申報一次,這也不是稅款征收期
印花稅你首先核定的
講的不明白
先做稅種核定,然后稅源采集
不是征收期也可以做嗎
征收期:就是稅務(wù)局規(guī)定向他們申報報表的日期.如:4月份申報3月報表,4月就是征收期.
這個我懂,但是咱預(yù)交印花稅是11月,這怎么申報
如果過期了,去大廳申報
正常得到1月初申報
如果過期了,去大廳申報
這不是過期,是還沒到申報期
沒到申報期,那么以后在申報