你好,印花稅沒有0.4啊,就是直接就是萬分之五啊
老師,我們現(xiàn)在還不知道我們實(shí)收資本是多少,可以先不計(jì)提印花稅嗎
老師,你好!我們是4S店,我們印花稅計(jì)提是(收入?成本)×0.4×0.0003!現(xiàn)在稅務(wù)局說不可以×0.4
老師你好!我們是建造企業(yè)?,F(xiàn)在稅局檢查公司2019年至2021年少繳納了印花稅,但印花稅在2018年按合同貼花了,但一個工程是做幾年的。所以在往后的年度完成了漏報,現(xiàn)在要我們寫份說明,該怎寫。麻煩老師指點(diǎn)下,謝謝老師。
老師,我給我們歸屬地稅務(wù)局打電話,她說我們沒有合同就按你3月和5月的收入去采集完了再申報。但是我們3月和5月都沒有收入印花稅怎么報?往來的賬不可以報吧?如果5月份按往來進(jìn)賬申報印花稅,后期可以改申報表嗎?
你好老師,我們?nèi)テ?s店 根據(jù)購銷合同我們繳納印花稅,現(xiàn)在有個問題,我們根據(jù)車輛銷售情況廠家會給相應(yīng)的返利,外面要開具紅字發(fā)票,那計(jì)算印花稅計(jì)稅依據(jù)時,這個紅字發(fā)票金額可以減掉嗎?賬務(wù)是沖擊成本的
老師請問22年有張異常發(fā)票,稅務(wù)專管員讓更正22年年報,因22年企業(yè)虧損,更正后提示請注意同步更正關(guān)聯(lián)后續(xù)年度的納稅申報表,并確認(rèn)彌補(bǔ)虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個三四線小城鎮(zhèn)里,目前做會計(jì),但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學(xué),想問問在小城鎮(zhèn)財務(wù)人員怎么賺錢,怎么才能拿到比較高的一個收入???
老師您好,請問稅金及附加7月計(jì)提后,8月繳納了稅金,現(xiàn)在8月做賬的時候,計(jì)提的分錄上還有余額,(借方,稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅),這筆分錄應(yīng)該在上月計(jì)提后就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面嗎?還是繳納完稅金以后再結(jié)轉(zhuǎn)(借:本年利潤,貸:稅金及附加)
請問老師怎么把自己財務(wù)負(fù)責(zé)人取消
老師銀行對賬單就是銀行賬戶明細(xì)清單嗎?
請問這個公司可以開票這些產(chǎn)品嗎?
1-8月沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,境外收入沒報增值稅。9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,現(xiàn)在報8月增值稅,可以一并把之前沒報的收入做免稅收入申報嗎
我想知道財務(wù)人怎么賺錢???
甲方是付錢的一方嗎老師
老師發(fā)票辨別真?zhèn)卧谀目囱?/p>
那我們這邊是萬分之3!就是不能乘以0.4是吧
對的,是這個意思的