你好,11月發(fā)放10月工資,12月申報(bào)11月所屬稅款期的時(shí)候,個(gè)稅申報(bào)填的10月工資表數(shù)據(jù)

2021年12月3日發(fā)放11月份的工資,那么登錄電子稅務(wù)局時(shí),顯示的稅款所屬月份為:2021年11月,這個(gè)時(shí)候,填寫(xiě)工資薪金所得表時(shí),應(yīng)填寫(xiě)2021年11月單位公賬實(shí)際支付的工資數(shù)據(jù),還是填寫(xiě)12月3日單位公賬支付的數(shù)據(jù)呢?
員工10月入職,開(kāi)始繳納五險(xiǎn)一金,10月工資是11月10日發(fā)放,前財(cái)務(wù)已在2021年10月稅款所屬期提前申報(bào)11月10日發(fā)的工資,那本月申報(bào)2021年11月稅款所屬期時(shí)應(yīng)該怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)稅申報(bào),如該公司前期無(wú)工資,在11月有工資(11月計(jì)提),12月10日發(fā)放,那12月是按0申報(bào),24年1月再按11月實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?還是說(shuō)12月可以申報(bào)11月工資的個(gè)稅?
老師好,我們公司工資都是隔一個(gè)月才發(fā)放,比如說(shuō)9月的工資到11月份發(fā)放,10月的工資到12月份發(fā)放,但是個(gè)稅申報(bào)時(shí),10月申報(bào)了工資所屬期9月的工資,但是實(shí)際9月工資到11月份發(fā)放的,11月的時(shí)候申報(bào)了10月的工資,我現(xiàn)在想給調(diào)整過(guò)來(lái)按照工資發(fā)放期作為個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期,好調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?是不是在12月發(fā)放10月工資時(shí),12月和下一年度1月的個(gè)稅申報(bào)全部零申報(bào),1月發(fā)放上年度11月的工資,等到2月個(gè)稅申報(bào)時(shí),填寫(xiě)稅款所屬期1就可以了
23年10月15號(hào)入職一員工,11月15號(hào)發(fā)10月工工資,12月15號(hào)會(huì)計(jì)申報(bào)11月所屬期的個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)介時(shí)系統(tǒng)中填入職日期為10月15號(hào),那個(gè)稅中扣5000是扣1個(gè)月的還是2個(gè)月的?
老師,A公司在13日存入4萬(wàn)元進(jìn)入B公司,在14日B公司把這4萬(wàn)元以分紅的名頭轉(zhuǎn)給A公司,這一進(jìn)一出,需要做賬務(wù)處理不?
請(qǐng)問(wèn)老師,漏提得26年24年的折舊用不用以前年度損益調(diào)整?
如財(cái)務(wù)軟件無(wú)法自動(dòng)計(jì)提企業(yè)所得稅,那么應(yīng)該怎么計(jì)提
企業(yè)銷售使用過(guò)的機(jī)器設(shè)備,這個(gè)設(shè)備買(mǎi)的時(shí)候抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)了?,F(xiàn)在賣(mài)這個(gè)設(shè)備增值稅稅率多少
老師您好!請(qǐng)你為一名兼職會(huì)主要做A公司內(nèi)賬。請(qǐng)你也為該會(huì)計(jì)評(píng)估A公司小規(guī)模納稅人由三個(gè)e、f、g公司投資,三個(gè)公司法人代表都不是b、c、d公司老板,但其實(shí)質(zhì)是b、c、d三個(gè)公司老板共同投資買(mǎi)地建工業(yè)園廠房和公寓部分用于出租,期中一部分部分租給b、c、d三個(gè)公司辦公。老板要求將2016年開(kāi)始到2025年10月的賬全部清理,核算三個(gè)股東各自投入金額,并核算所有收入支出,看三個(gè)老板各自應(yīng)分?jǐn)偠嗌?,三個(gè)老板要清賬,將2025年11月31日前的賬全部平掉清零。目前2025年10月的賬還沒(méi)做。具體應(yīng)該如何做,才能在11月30號(hào)前完成這個(gè)工作,出具三個(gè)老板的投入和各自還應(yīng)分?jǐn)偟慕痤~。
利潤(rùn)表的編制要考慮企業(yè)所得稅嗎
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅本身影響利潤(rùn)嗎
公司付的保證金我掛到應(yīng)收了,質(zhì)量保證金到時(shí)退,我這樣掛對(duì)嗎?
再在辦理稅務(wù)注銷時(shí)提示有個(gè)人所得稅未未申報(bào),點(diǎn)擊前去辦理后,進(jìn)去自然人電子稅務(wù)局后都需要申報(bào)哪些表?如何操作?注銷個(gè)體工商戶,是2025.2.24注冊(cè),但未進(jìn)行過(guò)個(gè)稅申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)我賬號(hào) 這個(gè)界面在哪


您好,11月10日公司發(fā)放的工資,前財(cái)務(wù)已經(jīng)在2021年11月15日前通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)了稅款所屬期2021年10月的工資薪金表,所以導(dǎo)致我現(xiàn)在要申報(bào)稅款所屬期2021年11月的時(shí)候,我數(shù)據(jù)不知道填什么,是這個(gè)情況哦。
你好,那相當(dāng)于以前就是按錯(cuò)位申報(bào)的嗎?那就是申報(bào)11月的工資
稅款所屬期2021年11月,本應(yīng)該申報(bào)的是2021年11月發(fā)放的工資,但是這個(gè)工資已經(jīng)被前財(cái)務(wù)在2021年10月稅款所屬期申報(bào)過(guò)了。我現(xiàn)在如果再按照11月發(fā)放的工資申報(bào),那不是等于11月發(fā)的一次工資,申報(bào)了兩次嗎?
你好,是我看錯(cuò)了呢。那你需要核對(duì)一下之前的申報(bào)表,看一下前財(cái)務(wù)的申報(bào)邏輯是怎么樣的呢,還是她是按計(jì)提數(shù)申報(bào)的嗎?按計(jì)提數(shù)申報(bào)個(gè)稅是不可以的呢
就是10月1日員工入職,11月10日發(fā)放上月的工資了,然后前財(cái)務(wù)在11月15日申報(bào)10月工資薪金的時(shí)候,填寫(xiě)的數(shù)據(jù)就是11月10日發(fā)放的工資。我現(xiàn)在只是想問(wèn),我現(xiàn)在要報(bào)11月份稅款所屬期的工資薪金了,那我是不是應(yīng)該做零申報(bào)?
10月稅款所屬期的申報(bào)表,是按照11月10日發(fā)放的工資加上10月份代扣的五險(xiǎn)一金個(gè)人承擔(dān)的金額。所以,我現(xiàn)在申報(bào)11月的申報(bào)金額是不是應(yīng)該只填寫(xiě)11月份公司代扣繳納的員工個(gè)人承擔(dān)的五險(xiǎn)一金金額即可。
你好,按這個(gè)情況,你的理解正確
好的,明白。謝謝你了( ﹡?o?﹡ )
不客氣,祝你一切順利