借專項(xiàng)應(yīng)付款? 貸銀行存款
政府補(bǔ)助資金用于購買固定資產(chǎn),收到時(shí):借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-專項(xiàng)款,購買固定資產(chǎn)時(shí):借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,同時(shí)借:其他應(yīng)付款-專項(xiàng)款,貸:營業(yè)外收入,這樣對(duì)嗎?營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅吧,會(huì)產(chǎn)生稅會(huì)差異嗎:該怎么處理
之前收到一筆政府補(bǔ)助,借:銀行 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 后用該筆資金購買產(chǎn)生費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理
您好!民非會(huì)計(jì)制度,2022年度入了一筆政府補(bǔ)助支出因?yàn)閷?顚S谜薅ㄓ猛镜?,?023年如何沖銷,增加限定性凈資產(chǎn)??2022年的分錄是借政府補(bǔ)助支出-公用經(jīng)費(fèi)支出100000貸銀行存款100000
老師,您好!請(qǐng)問下收到政府補(bǔ)助的??顚S觅Y金200萬,用于研發(fā)項(xiàng)目。針對(duì)政府補(bǔ)助這部分的收款和支出會(huì)計(jì)分錄是1.借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是2.借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí),借:研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 同時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:其他收益 有人回復(fù)我是第1種情形,因?yàn)槭茄a(bǔ)助的??睿灾С鰧?duì)應(yīng)沖掉就行,有人回復(fù)我是第二種情形,我都不知道了
往來款賬戶中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
工行發(fā)的收益人備案是什么
2024年的進(jìn)料加工手冊(cè),2025年出口了一部分,還有結(jié)存,那2026年的時(shí)候需要做進(jìn)料加工手冊(cè)核銷嗎
母公司的注冊(cè)地址可以和子公司的一樣麼?
老師您好,預(yù)付給供應(yīng)商的預(yù)付貨款,可以不走預(yù)付賬款科目,走應(yīng)付賬款科目,可以吧?
客戶問什么是完稅證明來的
老師,工資是次月發(fā),其他應(yīng)收款個(gè)人社保,個(gè)人公積金期末貸方有余額對(duì)嗎?次月發(fā)工資再?zèng)_減
我司沒有對(duì)公打給A公司,我司對(duì)公轉(zhuǎn)給了我司總經(jīng)理200萬,我司總經(jīng)理私對(duì)私打給了A公司總經(jīng)理!我們財(cái)務(wù)沒法做賬!請(qǐng)問寫個(gè)代收協(xié)議可以嗎?我司總經(jīng)理代我司付款給A公司,A公司總經(jīng)理代A公司收款!
老師這個(gè)科目?jī)蛇叾际墙?,是不是錯(cuò)了?
老師 我們?nèi)ヒ院筚J款,100萬,可貸款直接銀行受托支付到我們采購的上游,也就是款沒到我們公戶上。 這分錄怎么寫
請(qǐng)問老師,我公司代B公司向A公司收款,再從我公司付到B公司,請(qǐng)問分錄要怎么寫?
那我們領(lǐng)導(dǎo)說要通過遞延收益 這個(gè)是什么意思
借銀行存款? 貸遞延收益 借管理費(fèi)用? 貸銀行存款 借遞延收益? 貸其他收益
收到補(bǔ)助 借銀行 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 購買設(shè)備 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸銀行 結(jié)轉(zhuǎn) 借遞延收益 貸其他收益 這樣?
我們是這樣做,看著好怪
同學(xué),那你這樣遞延收益會(huì)有余額啊
那要怎么做會(huì)計(jì)處理? 就是我的專項(xiàng)應(yīng)付款 科目余額要減少,又要通過遞延收益
同學(xué),分錄上面給你寫過了,用遞延收益就不用專項(xiàng)應(yīng)付款