如果設(shè)備買了直接送給客戶 借:銷售費用-招待費 貸:銀行存款
老師,接待客戶的餐費、住宿是不是都是屬于銷售費用-業(yè)務(wù)招待費?我還想知道,如果買了一些茶葉禮品送給客戶,這個在會計上,我怎么處理?。?/p>
老師 是這樣的? ?我們公司? ?現(xiàn)在買了設(shè)備給客戶免費使用一年 ,但是一年后不知道是出售還是把設(shè)備拉回來,? 所以我們現(xiàn)在進(jìn)來的設(shè)備進(jìn)項票是計入庫存還是固定資產(chǎn)呢
老師,我司買了一個設(shè)備,屬于固定資產(chǎn),現(xiàn)在要送給客戶,免費送給客戶使用,怎么處理呢
老師 我們公司比如買了一個設(shè)備1萬 沒有成本票給我們。我們賣給客戶1萬2,要開票給客戶,這個該怎么處理呢
老師,有一項設(shè)備,直接送客戶了,打包贈送了,我入錯了,入成固定資產(chǎn)了,幾個月了,現(xiàn)在怎么操作?
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費用 2828,貸:應(yīng)交稅費 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的