你好 小規(guī)模的450000-154815.93 還差這些

老師,您好!個(gè)體戶申報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是含稅金額還是不含稅金額
你好,不含稅銷售額是154815.93,怎樣算出未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
不含稅銷售額是124062.87,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是58553.74.這個(gè)是稅務(wù)局算的,想知道怎么算的
不含稅銷售額是124062.87,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是58553.74.這個(gè)是稅務(wù)局算的,想知道怎么算的
老師,免稅銷售額是不管你銷售金額是多少都是免的 未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,假如起征點(diǎn)是30000,你銷售20000免,假如是40000,需要就這40000全額計(jì)算繳稅,是這樣嗎
稅務(wù)務(wù)現(xiàn)在是不是最新規(guī)定,每個(gè)季度要報(bào)送收入和經(jīng)營業(yè)信息?那公司是一般納稅的,只要按訂單開好發(fā)票就可以吧,到時(shí)和美團(tuán)上報(bào)稅務(wù)的銷售金額一致就可以?
老師您好!請(qǐng)問個(gè)問題,就是我們公司掛老板的往來賬,其他應(yīng)收款借方余額7萬,其他應(yīng)付款貸方余額15萬,那請(qǐng)問怎么樣沖一下這個(gè)賬呢?
老師好,請(qǐng)問這樣的國際航班的單子可以直接入賬嗎?
暖暖老師,辛苦繼續(xù)解答下唄!那怎么處理呢?租賃的事兒
老師,稅二中習(xí)題主營業(yè)務(wù)收入含的轉(zhuǎn)讓許可使用特許收入嗎?不用減出來嗎?
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬3個(gè)點(diǎn)的專票?。?!那勞務(wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過10/30萬的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實(shí)際開的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請(qǐng)問餐飲企業(yè)購買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊


不含稅銷售額是124062.87,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是58553.74.這個(gè)是稅務(wù)局算的,想知道怎么算的
你開了專票124062.87吧 普票開的58553.74 你從你的增值稅申報(bào)表看的嗎
在申報(bào)表里看的,開的都是專票,定額是54000
截圖你的申報(bào)表看下
沒看到怎么發(fā)圖片
左下方小方框就可以的
你聯(lián)系到老師嗎
聯(lián)系不上 你是個(gè)體戶的話 未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額就是你的普票
是個(gè)體戶,季度是9萬額度,開專票152499.1普票是2306.63報(bào)稅的時(shí)候未達(dá)起征點(diǎn)銷售額怎么填都不對(duì),填2306.63也不對(duì)
你填寫的時(shí)候怎么提示你的