你好,這個(gè)是你們沒有抵扣完的增值稅,你上一個(gè)月的期末留抵。
請(qǐng)問我年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候啊,我有期末有那個(gè)留底額,那我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要在進(jìn)項(xiàng)里面把這個(gè)留底額這一這一部分?jǐn)?shù)給扣掉?
老師,問下您,那個(gè)每次填增值稅表的時(shí)候,上期留底的稅額,這個(gè)數(shù)字,是在哪里看呀
各位老師好,出口退稅生成匯總表時(shí),期末留底是本期數(shù)還是上期數(shù),如現(xiàn)在報(bào)所屬期202202,那這個(gè)留底稅是不是填202202增值稅報(bào)表中的留底稅
老師您好 我想問下 國(guó)稅網(wǎng)上申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻淄硕? 數(shù)據(jù)可以選擇預(yù)填嗎? 另外同期全部銷售額這個(gè)數(shù)字是怎么填寫
老師,您好!我在填報(bào)“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表”時(shí),上月有留底金額800元,這月沒有發(fā)生業(yè)務(wù),是零申報(bào)。但是在填報(bào)表時(shí),第13行“上期留抵稅費(fèi)”有800元的數(shù)字,第14行“期末留底稅額”也出現(xiàn)了800元的數(shù)字,第20行“期末留底稅額”為0了。我應(yīng)該再填列哪一行,讓20行能有800的留底。
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個(gè)人買社保,買多長(zhǎng)時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅?有沒有人數(shù)跟購買時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤(rùn)-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里看,比如說我想看上個(gè)月,還有多少留底的進(jìn)項(xiàng)稅我要在哪里看呢
你好看增值稅申報(bào)表,期末留抵上一個(gè)月的申報(bào)表。
這個(gè)表是在哪里看
在電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面,你找到增值稅有一個(gè)增值稅主表。