哦,你沒有出口的業(yè)務(wù),沒法開零稅率的,即使你開零稅率的,也得按照內(nèi)銷來繳納的。

老師,之前我么辦公司沒有出口業(yè)務(wù),現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是關(guān)于國外的,我們是一般納稅人,無人機(jī)生產(chǎn)的,這個項(xiàng)目是屬于服務(wù)類的,這個稅務(wù)業(yè)務(wù)和開票業(yè)務(wù)是怎么處理???
老師您好!請問老師我們公司屬于生活服務(wù)行業(yè),接了一個項(xiàng)目,自己公司沒有干,轉(zhuǎn)包給了另外一個生活服務(wù)的公司,那么這個公司給我們開發(fā)票,發(fā)票項(xiàng)目名稱寫什么?可以寫生活服務(wù)嗎?
匯算清繳是什么呢,國家稅務(wù)辦稅后臺,沒有匯算清繳這個待處理的問題 目前我的一般納稅人企業(yè),目前只是工資,社保還有企業(yè)購車這些項(xiàng)目
老師,小規(guī)模報增值稅的時候出現(xiàn)這個界面,說我們再在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是兼有貨物及勞務(wù)和服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的增值稅納稅人,那就是說我們要是出租場地的話,開租賃費(fèi)是屬于我們主營業(yè)務(wù)收入是么?我們是服務(wù)行業(yè)
老師這個政策是什么意思,什么是生活性服務(wù)業(yè)納稅人?我們平常開出的銷項(xiàng)票基本都是現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi),這個屬于生活性服務(wù)業(yè)納稅人嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


需要增加經(jīng)營范圍嗎?我們這種服務(wù)類的業(yè)務(wù)不適合零稅率的業(yè)務(wù)吧?是不是也不適合退稅的業(yè)務(wù)?
你好,你有這個經(jīng)營范圍,不用增加范圍,但是需要有進(jìn)出口的才行,去做備案。
你沒有資質(zhì),所以不能開零的發(fā)票。
我們有服務(wù)的經(jīng)營范圍,但我看經(jīng)營范圍沒寫進(jìn)出口的,也不用增加嗎?我們目前沒有進(jìn)口的,目前只有出口的話是不是也得需要去做備案?
沒有進(jìn)出口的需要去增加。
是的,需要去備案的,增加了之后去備案。
我們應(yīng)該是不涉及到進(jìn)口的,那只有出口的話是不是不涉及出口退和零稅率的問題?這個備案的話和辦理銀行外幣賬戶的話沖突嗎?
都是進(jìn)出口一塊兒備案的。
只有出口的話是不是不涉及出口退稅和零稅率的,針對這部分只出口服務(wù)的話是不是要視同內(nèi)銷處理?
對的是的,是這么理解的。
那老師備案的話和辦理銀行外幣賬戶的業(yè)務(wù)是不沖突的吧,可以先辦理銀行外幣賬戶吧?還有老師是只先收款,這個服務(wù)項(xiàng)目還沒開始,這個時候需要視同內(nèi)銷進(jìn)行處理嗎?
建議你們先增加范圍再去開賬戶。
那老師,我們是先收服務(wù)款,還沒給對方開票,服務(wù)也沒開始了,那12月份是做視同內(nèi)銷處理嗎?
是的,嚴(yán)格來說是這么做的。