對(duì)不上也沒有關(guān)系,因?yàn)檫@個(gè)是正常的。
應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),有一家公司已經(jīng)注銷了,但在我們公司的賬上有負(fù)一百多萬,我們也沒辦法給他開票了,要怎么處理,還有就是上報(bào)財(cái)報(bào)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都為負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)被查?
公司將收到的抵貨款的冰箱原價(jià)轉(zhuǎn)讓給下一家企業(yè),按處置處理,已經(jīng)開了發(fā)票,但是賬上沒有收入,這樣申報(bào)的時(shí)候會(huì)按開票的收入報(bào)稅,跟賬上就對(duì)不上了,怎么辦?
公司房屋出租,取得的收入,直線法確認(rèn),但是收到錢的時(shí)候會(huì)開發(fā)票,這樣申報(bào)表上的稅,跟賬上的稅就不一樣了,怎么辦?
已抵扣的固定資產(chǎn)清理報(bào)稅的時(shí)候按照13個(gè)點(diǎn)報(bào)未開票收入 但是賬務(wù)處理是按照固定資產(chǎn)清理走的 這就會(huì)導(dǎo)致增值稅和企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上該怎么處理呢
老師,您好。我們公司車輛處置了,自己開了8萬8千的一張13%的普通發(fā)票給客戶,我們做了固定資產(chǎn)處置,實(shí)際就是賤賣了,按照賬上,這臺(tái)賬處置的時(shí)候,應(yīng)該是25萬的。我申報(bào)增值稅的時(shí)候,也申報(bào)了8萬8的那部分,填在表一的開具其他發(fā)票的欄里頭,這張票我是不是要做到收入科目嘛?要不我們的賬上收入和申報(bào)的收入就對(duì)不上的?不知道如何處理。
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
報(bào)稅的時(shí)候就按發(fā)票金額報(bào)嗎,稅款是對(duì)上的
對(duì),報(bào)稅的時(shí)候按照你的開票金額申報(bào)就行。