你好,這個肯定不是隨便填寫的呀。
請問,我是個體運輸戶去年的性質(zhì)是查賬征收,這次要填寫2020年度個人經(jīng)營B表,銷售金額41萬(包含普票和專票),由于我是外行,成本沒有建帳也無法收集,請問一下萬一稅務(wù)查賬我該怎樣處理?
注銷個體戶查賬征收,沒有建帳,去注銷的報表可以隨便寫寫?
老師,一個個體戶沒有成本票查賬征收,注銷的時候就足額繳納個人所得稅經(jīng)營所得,可以嗎?
老師好,這個月去做注銷,公司是小規(guī)模的,這個月剛開了發(fā)票,企業(yè)所得稅還沒有報這個季度的。那做注銷填報財務(wù)報表的時候是可以直接按照這個填寫嗎?(這個是我做完賬以后在第六期里面顯示的報表,應(yīng)交稅費有余額,不知道是否可以直接寫在注銷申報的里面)
江蘇昆山個體戶查賬征收餐飲行業(yè),是按著開票金額8萬報的增值稅,現(xiàn)在要注銷,需要報表,沒有做過賬,
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
申報個稅經(jīng)營所得時候,申報人第一個季度就收入五十萬、成本就寫了50萬,就沒繳納經(jīng)營所得,我才接手,也沒有建帳,我現(xiàn)在怎么處理
按他報的把帳建起來,還是第三季度申報的可以作廢,重新申報?
他申報的那個季度經(jīng)營所得,我怎么處理,我接手的季度可以按真實建帳的報嗎?
你如果能建賬的話,也可以給他先建賬。
第一次申報是第三季度,申報人是瞎申報的,馬上第四季度了,我建帳以后按正確的申報就可以,還是要先去國稅把第四季度作廢?
你建賬以后按照正確的申報就行了
以前的申報錯誤怎么處理可以不管它?
最好還是自己修改一下
在哪里修改
這個是需要去稅務(wù)局修改的。