同學(xué)你好 是補(bǔ)計(jì)提折舊的嗎
今年一月買了一固定資產(chǎn)37000(分兩部分),已經(jīng)折舊了8607.64,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有一部分不能用退了17000,請(qǐng)問這整個(gè)分錄怎么寫呢,謝謝
今年一月買了一固定資產(chǎn)37000(分兩部分),已經(jīng)折舊了8607.64,未折舊28392.36,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有一部分不能用退了17000,請(qǐng)問這整個(gè)分錄怎么寫麻煩把金額也寫上去,謝謝
老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?,F(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師!
老師,我單位2022年3月購買固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到固定資產(chǎn),涉及賬務(wù)調(diào)整:借:負(fù)數(shù)管理費(fèi)用,借固定資產(chǎn);從2022.4月到至今漏計(jì)提的折舊怎么處理,還是我只計(jì)提當(dāng)前月份,這個(gè)有點(diǎn)搞不明白;(借:管理費(fèi)-折舊費(fèi),貸計(jì)提折舊)還有調(diào)整2022年賬屬于跨年度調(diào)賬,涉及以前年度損益,以上請(qǐng)您給梳理一下思路、和會(huì)計(jì)分錄,謝謝
你好,公司一般納稅人現(xiàn)金購買了一臺(tái)空調(diào)6200元,開具專用發(fā)票,是不是要作為固定資產(chǎn)入賬?那固定資產(chǎn)的分錄是不是借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅,貸現(xiàn)金?那請(qǐng)問固定資產(chǎn)是不是需要每個(gè)月計(jì)提折舊的?分錄怎么寫?每個(gè)月按多少來折舊?能麻煩老師告知一下嗎?謝謝。
親愛的老師,這道題的B項(xiàng)為啥是對(duì)的,想不來,選項(xiàng)D為啥是錯(cuò)的,也想不通。請(qǐng)老師幫我解答一下謝謝
各位老師大家好共管賬戶對(duì)法人有約束力嗎
老師您好,我公司給客戶租賃的房屋,不在我公司的辦公地點(diǎn),也不在一個(gè)市,我公司要對(duì)公付款,這樣合理嗎
老師,公司章程在哪里查
老師,計(jì)算保險(xiǎn)儲(chǔ)備量的時(shí)候,怎么樣確定保險(xiǎn)儲(chǔ)備那個(gè)間隔數(shù),
老師,請(qǐng)問一下就是我們的采購物資一年結(jié)算一次,然后現(xiàn)在要開票了嗎?然后對(duì)方工資讓我們先轉(zhuǎn)賬,后面給我開票,等于說我前面兩天已經(jīng)把錢轉(zhuǎn)過去了,票今天才給我,那我這樣子我怎么做費(fèi)用報(bào)銷單呢?時(shí)間寫什么時(shí)候?
老師您好什么是浮動(dòng)抵押
老師請(qǐng)問下可轉(zhuǎn)換債券,在什么時(shí)候需要確認(rèn)其他權(quán)益工具。我看大題中有時(shí)候沒有給復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)那些是不是就不用區(qū)分債券部分和權(quán)益部分, 2019年的第二題就直接做到了交易性經(jīng)融資產(chǎn)里面去了。 能講下什么情況需要區(qū)分么?
老師你好,個(gè)人買賣港股的收益需要繳納個(gè)稅嗎?
老師,請(qǐng)問股東以公司名義購買資產(chǎn),購買資金轉(zhuǎn)入公戶代付,公司內(nèi)賬怎樣處理和入賬
現(xiàn)在退了一部分固定資產(chǎn)17000,我想知道退了這一部分和之后的分錄再怎么寫
那就原分錄負(fù)數(shù)紅沖17000 多做的沖減折舊
怎么寫分錄?不會(huì)
你折舊的分錄沖減了就行
同學(xué)你好 只沖減多折舊的金額
老師,分錄?
同學(xué)你好 你折舊的分錄咋做的