同學(xué)你好 3; 借,銀行存款450000加上58500 貸,主營業(yè)務(wù)收入450000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)58500 4; 借,銀行存款1356000 貸,主營業(yè)務(wù)收入1200000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)156000 借,主營業(yè)務(wù)成本750000 貸,庫存商品750000 5; 借,主營業(yè)務(wù)收入1200000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)156000 貸,銀行存款1356000 借,庫存商品750000 貸,主營業(yè)務(wù)成本750000
5月10日,以提供現(xiàn)金折扣方式出售給A公司乙產(chǎn)品一批,折扣條件為“2/10,1/20,n/30”;該批產(chǎn)品的售價(jià)為40000元(不含稅),成本為16000元,銷貨款已于5月19日收訖,7月10日,收到A公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題而退回的乙產(chǎn)品一批,大地公司以銀行存款支付了退貨款,并按規(guī)定向A公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。會計(jì)分錄?
5月10日,以提供現(xiàn)金折扣方式出售給A公司乙產(chǎn)品一批,折扣條件為“2/10,1/20,n/30”;該批產(chǎn)品的售價(jià)為40000元(不含稅),成本為16000元,銷貨款已于5月19日收訖,7月10日,收到A公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題而退回的乙產(chǎn)品一批,大地公司以銀行存款支付了退貨款,并按規(guī)定向A公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。會計(jì)分錄?
練習(xí)商品銷售收入的核算 (一)資料:丁公司2020年12月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下。 1、12月1日,向A公司銷售甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票列明銷售為1,000,000元,增值稅130,000元。為及時(shí)收回收貨款,給予A公司的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30(現(xiàn)金折扣按不含稅售價(jià)計(jì)算)。該批商品的成本為850,000元。12月9日,通過銀行收到A公司支付的扣除現(xiàn)金折扣后的款項(xiàng)。 2、12月2日,收到B公司來函,要求對當(dāng)年11月2日所購商品在價(jià)格上給予5%的折讓。本公司在該批商品銷售時(shí),已確認(rèn)銷售收入2,000,000元,并收到款項(xiàng)。經(jīng)查核,該批商品外觀存在質(zhì)量問題,同意B公司提出的折讓要求。當(dāng)日開具紅字增值稅專用發(fā)票并支付折讓款項(xiàng)。 3、12月10日,向本公司行政管理人員發(fā)放自產(chǎn)的乙產(chǎn)品作為福利。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為80,000元,市場售價(jià)為100,000元。 4、12月14日,向D公司銷售甲產(chǎn)品一批。該批產(chǎn)品的售價(jià)為1,200,000元,增值稅為156,000元??铐?xiàng)于當(dāng)日通過銀行收訖。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為750,000元。 還有一題
甲公司2020年9月20日銷售B商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為600 000元,增值稅稅額為78 000元;該批商品成本為500 000元,甲公司對該項(xiàng)銷售確認(rèn)了銷售收入,,并結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本。購貨方于9月27日以銀行匯款方式付款。10月15日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題,購貨方將該批商品全部退回給甲公司,甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日通過銀行支付了退貨款,并按規(guī)定向購貨方開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。要求:(1)編制9月20日確認(rèn)銷售收入、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄。(2)編制9月27日收到貨款的分錄。(3)編制10月15日銷售退回的分錄。
3、12月10日銷售產(chǎn)品一批價(jià)格為500000元,給予購貨方10%的商業(yè)折扣,增值稅率13%;貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。4、12月14日,向D公司銷售甲產(chǎn)品一批。該批產(chǎn)品的售價(jià)為1200.000元增值稅為156.000元。款項(xiàng)于當(dāng)日通過銀行收訖。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為750,000元5、12月31日,收到D公司退回的本月14日所購全部產(chǎn)品。經(jīng)核查,該批商品存在質(zhì)量問題,同意退貨。當(dāng)日開具紅字增值稅專用發(fā)票,并通過銀行支付退
老師,稅費(fèi)種認(rèn)定里面沒有印花稅,這個(gè)月都沒有需要繳納印花稅的項(xiàng)目,現(xiàn)在還需要零申報(bào)印花稅嗎?
老師,非盈利組織,項(xiàng)目6月收入對應(yīng)的成本7月份才報(bào)銷付款,成本暫估入賬,是做借:業(yè)務(wù)活動成本貸:預(yù)提費(fèi)用,對嗎,下個(gè)月全部紅沖,在按照發(fā)票做成本
24年第三季度的現(xiàn)金流量表,期初現(xiàn)金余額的本年累計(jì)金額填寫錯(cuò)誤了。咋整??
老師,請問下,現(xiàn)在小微企業(yè)所得稅是怎么算?幾個(gè)稅率?
原股東退股了,轉(zhuǎn)股給新股東,但錢沒退給原股東,這個(gè)怎么做賬?
?請問抖音電商的每月收入是按訂單金額還是結(jié)算金額確定收入
哪位大神老師幫我解答一下可以嗎? 工資沒發(fā)個(gè)稅到底要不要申報(bào)呀?
老師你好,請問一下我們是開餐廳的,采購進(jìn)來的煙酒水飲料直接售賣時(shí),分錄要怎么做?謝謝
社保滯納金,賬務(wù)處理!怎么寫分錄?
一般納稅人這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅,可以不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎