你好,這個(gè)需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的。
@小胡涂老師 你好。 教材舉了一個(gè)外購商品發(fā)放給職工作為福利的例子,把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)作為結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利的科目,我想問的是,明知為發(fā)放福利購買的商品,能否直接講增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入商品成本?
老師,請問將100件發(fā)給本廠職工作為福利不是相當(dāng)于外購用于集體福利不視同銷售嗎?為什么進(jìn)項(xiàng)稅額不作轉(zhuǎn)出處理呢?這里的成本外購比例是什么意思?。?/p>
將上月外購的一批貨物發(fā)放給職工作為福利,成本為4萬元,這個(gè)是不是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出成為銷項(xiàng)稅額
將上個(gè)月外購的一批貨物發(fā)放給職工作為福利,成本為4萬元
某農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)(一般納稅人),2019年12月份發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售一批方便面,開具普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額339000元; (2)從農(nóng)民手中購買一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注明買價(jià)20000元。 (3)上月外購的一批原材料(上月取得專用發(fā)票,價(jià)款10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣),企業(yè)將其中的30%作為福利發(fā)放給企業(yè)職工 (4)將自產(chǎn)的一批產(chǎn)成品作為集體福利(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價(jià))(成本利潤率為10%) 計(jì)算:當(dāng)期銷項(xiàng)稅額 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
申報(bào)個(gè)稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
郭老師您好,職工補(bǔ)充醫(yī)療不是每年一百多塊錢?是每個(gè)月一百多塊錢啊
就是算到銷項(xiàng)稅額對吧
好不算進(jìn)去的,不算銷售。
那最后應(yīng)繳納的增值稅怎么算,不是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅嗎,這個(gè)不需要算進(jìn)銷項(xiàng)稅嗎
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),減去上期留底,加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
所以這個(gè)算不算進(jìn)銷項(xiàng)
還是說這個(gè)就不管
對的是的,他不算銷項(xiàng)里面的,你作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
哦哦哦知道了直接作轉(zhuǎn)出,然后就不用管了對嗎
對的是的,是這么理解的。