借:管理費用-咨詢費350 貸:庫存現(xiàn)金350
11.23日,管理部門的業(yè)務(wù)費400元、辦公費220元,由現(xiàn)金付出。12.24日,管理部門咨詢費350元,現(xiàn)金付訖。13.31日月末清點庫存現(xiàn)金時,短缺306元,賬款不符,原因待查。14.31日,經(jīng)查,現(xiàn)金短缺是屬于公司出納人員工作失誤所致,由其承擔(dān)全部損失。
11.23日,管理部門的業(yè)務(wù)費400元、辦公費220元,由現(xiàn)金付出。12.24日,管理部門咨詢費350元,現(xiàn)金付訖。13.31日月末清點庫存現(xiàn)金時,短缺306元,賬款不符,原因待查。14.31日,經(jīng)查,現(xiàn)金短缺是屬于公司出納人員工作失誤所致,由其承擔(dān)全部損失。
11.23日,管理部門的業(yè)務(wù)費400元、辦公費220元,由現(xiàn)金付出。會計分錄
12.24日,管理部門咨詢費350元,現(xiàn)金付訖。會計分錄
2021年8月24日,管理部門咨詢費350元,現(xiàn)金付訖。
建筑行業(yè),收到項目上個人代開的人工費發(fā)票,個人代開的機械費發(fā)票,還有機械租賃公司開的機械發(fā)票,都需要繳納印花稅嗎
老師我們賬上未分配利潤是虧損。但是企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后有利潤,這種年度匯算調(diào)整,賬面要不要調(diào)整呢?這種利潤可以分嗎?
9月認證的8月進項發(fā)票,賬是入到8月還是9月
有個客戶給我轉(zhuǎn)了1萬元,手續(xù)費30,我們實際收到9970元。過了兩天,他又要退款,經(jīng)過協(xié)商,我們退他9970元,這個怎么寫分錄呢?
老師不付的款如何平賬,
今年發(fā)放去年的年終獎,去年沒有計提,該怎么賬務(wù)處理,分別從會計和所得稅怎么處理說明下
買材料費像腳手架、膩子、油漆等計入什么科目
老師更改財務(wù)報表的路徑是什么?
老師,申報個稅,9月申報7月工資,扣除的社保是7月還是8月
老師怎么編報表,在原2025.3月報表,編制2025.6月報表,24年年末數(shù)是據(jù)銀行要求調(diào)整的?