您好,固定資產(chǎn)沖回的調(diào)整分錄為 借:累計折舊 借:銀行存款或應(yīng)付帳款 貸:固定資產(chǎn)
老師您好,購入安裝的資產(chǎn)一直放在在建工程,現(xiàn)在要在7月份賬中轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),補(bǔ)計提1-7月的折舊,在金蝶系統(tǒng)怎么操作?是在資產(chǎn)卡片按在建工程全額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);還是先手工做一筆七個月的折舊從在建工程轉(zhuǎn)到累計折舊,然后在資產(chǎn)卡片按照折舊后的在建工程余額轉(zhuǎn)去固定資產(chǎn)?
固定資產(chǎn)卡片重復(fù)錄入一筆,現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng)中刪除,發(fā)現(xiàn)卡片余額大于總賬余額,請問老師怎么調(diào)整,分錄怎么做
請問在一七年和一八年分別都購進(jìn)的固定資產(chǎn),但是當(dāng)時有部分沒有通過從固定資產(chǎn)卡片里錄入,而是在財務(wù)系統(tǒng)錄入的那么沒有錄入固定資產(chǎn)卡片的這些固定資產(chǎn),我現(xiàn)在想錄入固定資產(chǎn)卡片的那怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師們,我有個煩惱請教一下。公司一位老板,關(guān)于業(yè)績提成,全用費(fèi)用報銷來抵提成減輕員工繳稅。不合理和存在風(fēng)險已同分析過,但老板否認(rèn)了我,堅持這樣做,我應(yīng)該怎么處理這問題呢?
個稅申報時間是怎么樣的,9月份申報的是7月份的工資嗎 ?還是8月份的工資
我們上海總公司是高新技術(shù)企業(yè),有個分公司在江蘇昆山,我想問下分公司的研發(fā)費(fèi)用可以在總公司加計扣除嗎,因為總公司的研發(fā)費(fèi)用不夠,分公司人員也參與研發(fā)活動了,這種情況分公司的費(fèi)用可以加計扣除么?總公司報表是合并申報的企業(yè)所得稅是按分配比例申報,賬務(wù)和增值稅是獨立核算!
每個月都可以正常三方協(xié)議繳費(fèi),這個月怎么突然不可以用了?
你好,老師,如果現(xiàn)金流量表是季報的話,假如申報4月份的,我直接拿出一個3月份的現(xiàn)金流量表按這個填寫就可以了嗎?
公司的未交增值稅其實已經(jīng)繳納了應(yīng)改怎么調(diào)整
老師,我單位是小規(guī)模,季度不含稅銷售額<30萬,銷售貨物,我公司開具銷貨發(fā)票,但購進(jìn)貨物,沒有任何進(jìn)貨發(fā)票,老師,這樣,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
請問老師,殘保金,甲公司有從乙公司派來的人員,但是甲公司支付工資,放到甲公司的費(fèi)用,但是乙公司申報個稅。殘保金在哪里繳納呢
老師,我想問,我公司是老項目一般納稅人,簡易計稅,開發(fā)房地產(chǎn),之前營改增前開了發(fā)票給業(yè)主,但是這些發(fā)票當(dāng)時會計是沒有以發(fā)票入帳的,但是按預(yù)收房款已經(jīng)申報了營業(yè)稅和土增稅,只是有部分發(fā)票沒開完,也就是說比方某業(yè)主交了100萬商鋪款,當(dāng)初我們只開了50萬而已,現(xiàn)在我把差額的補(bǔ)開完給業(yè)主同,那么這發(fā)票怎么入帳呢,分錄怎么做
老師,本月認(rèn)證了幾張用于職工福利費(fèi)的發(fā)票,稅額幾十地需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎