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老師,我想問,我公司是老項目一般納稅人,簡易計稅,開發(fā)房地產(chǎn),之前營改增前開了發(fā)票給業(yè)主,但是這些發(fā)票當(dāng)時會計是沒有以發(fā)票入帳的,但是按預(yù)收房款已經(jīng)申報了營業(yè)稅和土增稅,只是有部分發(fā)票沒開完,也就是說比方某業(yè)主交了100萬商鋪款,當(dāng)初我們只開了50萬而已,現(xiàn)在我把差額的補開完給業(yè)主同,那么這發(fā)票怎么入帳呢,分錄怎么做

2025-09-15 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-15 10:42

沖減剩余預(yù)收房款: 借:預(yù)收賬款 - 某業(yè)主 500000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 商鋪銷售收入 500000 (若補開發(fā)票后業(yè)主需簽收確認(rèn),可先記 “應(yīng)收賬款” 再轉(zhuǎn)銷,無則直接按上述分錄): 借:應(yīng)收賬款 - 某業(yè)主 500000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 商鋪銷售收入 500000 借:預(yù)收賬款 - 某業(yè)主 500000 貸:應(yīng)收賬款 - 某業(yè)主 500000

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快賬用戶4670 追問 2025-09-15 10:55

那老師,當(dāng)時的會計沒入發(fā)票的數(shù),有關(guān)系嗎?這樣的話,如何在帳上體現(xiàn)哪些已開,還差哪些未開的?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 10:56

同學(xué)你好 有關(guān)系的 你得有足夠的成本才可以

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快賬用戶4670 追問 2025-09-15 11:09

那之前的發(fā)票我還需要補入帳嗎,先不考慮成本這一塊先?

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齊紅老師 解答 2025-09-15 11:12

同學(xué)你好 這個需要的

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沖減剩余預(yù)收房款: 借:預(yù)收賬款 - 某業(yè)主 500000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 商鋪銷售收入 500000 (若補開發(fā)票后業(yè)主需簽收確認(rèn),可先記 “應(yīng)收賬款” 再轉(zhuǎn)銷,無則直接按上述分錄): 借:應(yīng)收賬款 - 某業(yè)主 500000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 商鋪銷售收入 500000 借:預(yù)收賬款 - 某業(yè)主 500000 貸:應(yīng)收賬款 - 某業(yè)主 500000
2025-09-15
同學(xué),你好
你之前開了一半的發(fā)票,你的分錄是如何額?,F(xiàn)在開剩下的,分錄也一樣
2025-09-11
對財務(wù)報表有影響,需調(diào)整賬目。應(yīng)補做如下分錄: 借 應(yīng)收賬款/銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 同時調(diào)整應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。需同步修改相關(guān)財務(wù)報表數(shù)據(jù)。
2024-10-17
同學(xué),你好 借:銀行存款, 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費? 負(fù)數(shù)
2022-04-28
同學(xué)你好,以上操作沒有問題,只能這樣做。
2023-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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