你好;? ? 那你就 沖掉進項稅轉(zhuǎn)出分錄即可 。按實際? 做待認證進項稅去? ?
老師好!之前有一張進項發(fā)票,我們已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在這張發(fā)票對方開了紅字,我們報稅的時候也做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我想問問,賬上我要什么處理,謝謝
我想請問一下,我有一個月的發(fā)票在未認證成功的情況下在賬上做出了進項稅轉(zhuǎn)出,報稅上沒有體現(xiàn),我現(xiàn)在要如何處理
老師好,想問一下,以前認證的發(fā)票進固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在稅務(wù)局讓進項稅額轉(zhuǎn)出了,但是我賬上的資產(chǎn)已經(jīng)沒有了,我該怎么處理賬務(wù)呢
老師 我想問一下我們之前有一筆進項稅額 在報稅的時候填成進項稅額轉(zhuǎn)出了,而且這個不是一張發(fā)票上的 這個賬需要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,21年有個異常發(fā)票,當時稅務(wù)局讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,我當時記賬:借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費——未交增值稅,當月的時候由于要做進項稅額轉(zhuǎn)出,還認證了很多進項,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個余額掛在應(yīng)交稅費——未交增值稅上面,請問我應(yīng)該如何處理?
不處理會有風險嗎
你好;? 要處理下的;? 這樣 會導(dǎo)致你 賬實不符合的? 以及申報表都不一致的?