你這里是這個(gè)樣子的,就是你這個(gè)合同屬于某一時(shí)段的履約義務(wù)。那么某些時(shí)段的履約義務(wù)是在履約期間分期確認(rèn)收入,但是這個(gè)是會(huì)計(jì)口徑的處理,稅法口徑的處理,是收到或者是在規(guī)定時(shí)間收到,都是屬于納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,所以說要確認(rèn)增值稅。
老師你好,我有個(gè)問題要咨詢下,我們現(xiàn)在的公司是有限公司專票購進(jìn)貨物,然后平價(jià)賣給個(gè)獨(dú) ,然后個(gè)獨(dú)再正常市場(chǎng)價(jià)賣給客戶,這樣做是因?yàn)橛邢薰镜匿N售額高,想轉(zhuǎn)移一部分收入到個(gè)獨(dú)那邊去,個(gè)獨(dú)也是一般納稅人,兩個(gè)公司法人都是同一個(gè)人,開的都是增值稅專票,我主要想知道,這個(gè)價(jià)格平進(jìn)平出在有限公司和個(gè)獨(dú)之間開票,我的另一個(gè)老師說這樣操作涉及逃稅,也有老師說是沒問題的,我現(xiàn)在不知道到底誰說的是對(duì)的,麻煩老師給個(gè)正確答復(fù),十分謝感謝老師
甲、乙兩家公司均為對(duì)外提供內(nèi)部控制系統(tǒng)服務(wù)的公司,均屬于增值稅一般納稅人。甲公司于2020年11月20日將一套內(nèi)部控制系統(tǒng)銷售給乙公司,該控制系統(tǒng)市場(chǎng)價(jià)為4億元(不含增值稅),款項(xiàng)暫欠。乙公司于2020年12月10日將一套內(nèi)部控制系統(tǒng)銷售給甲公司,雙方作價(jià)4億元,該控制系統(tǒng)市場(chǎng)價(jià)為3.9億元(不含增值稅),應(yīng)收款項(xiàng)抵銷前述應(yīng)付款。開發(fā)成本均為1億元。 分析要求: 1.給出甲公司理論上可行的會(huì)計(jì)處理方案,并說明具體理由。 2.給出乙公司理論上可行的會(huì)計(jì)處理方案,并說明具體理由。 請(qǐng)問老師,這道題有幾種思路來解答呢,具體的會(huì)計(jì)分錄要怎么做
麻煩列示一下這兩道題的全部分錄,只收到了50%的價(jià)款為什么要確認(rèn)增值稅?麻煩給出具體的規(guī)定或說明。 【解答】
老師這道題不會(huì)做,麻煩講一下
老師這道題不會(huì)做,麻煩講一下 老師的講解是黑筆寫的,答案是正確的,我的理解有點(diǎn)偏差, 鉛筆寫的這部分,20201231日時(shí),第一次年末也要付款,為什么算攤余成本時(shí),第一次付款的500萬不減,如果按我的思路算下去,第四年,攤余成本成負(fù)數(shù)了,我知道肯定是錯(cuò)的,但是我不明白,第一年的攤余成本到底怎么計(jì)量按黑筆寫的,我理解的就是2020年末,都沒給人家付第一筆500萬啊, 謝謝老師
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營(yíng)汽車維修,保險(xiǎn)公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請(qǐng)問開3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會(huì)產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定