您好,是不是就相當(dāng)于把預(yù)收調(diào)到了專項(xiàng)應(yīng)付款?
請問集團(tuán)公司收財(cái)政撥項(xiàng)目資金,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\財(cái)政500,然后轉(zhuǎn)撥給子公司甲,借,預(yù)收賬款\\\\財(cái)政500,貸銀行存款500,甲做賬借,銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\集團(tuán)公司500,現(xiàn)審計(jì)公司講掛預(yù)收賬款\\\\集團(tuán)公司不行,不利于合并報(bào)表,要求調(diào)賬,這樣可以嗎,借,預(yù)收賬款\\\\集團(tuán)公司500,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款\\\\xx項(xiàng)目資金(集團(tuán)專撥?
請問集團(tuán)公司收財(cái)政撥項(xiàng)目資金,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\財(cái)政500,然后轉(zhuǎn)撥給子公司甲,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\財(cái)政500,貸銀行存款500,甲做賬借,銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司500,現(xiàn)審計(jì)公司講掛預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司不行,不利于合并報(bào)表,要求調(diào)賬,這樣可以嗎,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司500,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款\\\\\\\\xx項(xiàng)目資金(集團(tuán)專撥?
請問集團(tuán)公司收財(cái)政撥項(xiàng)目資金,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\\\\\\\\\財(cái)政500,然后轉(zhuǎn)撥給子公司甲,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\\\\\\\\\財(cái)政500,貸銀行存款500,甲做賬借,銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\\\\\\\\\集團(tuán)公司500,現(xiàn)審計(jì)公司講掛預(yù)收賬款\\\\\\\\\\\\\\\\集團(tuán)公司不行,不利于合并報(bào)表,要求調(diào)賬,這樣可以嗎,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\\\\\\\\\集團(tuán)公司500,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款\\\\\\\\\\\\\\\\xx項(xiàng)目資金(集團(tuán)專撥?
請問集團(tuán)公司收財(cái)政撥項(xiàng)目資金,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\財(cái)政500,然后轉(zhuǎn)撥給子公司甲,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\財(cái)政500,貸銀行存款500,甲做賬借,銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司500,現(xiàn)審計(jì)公司講掛預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司不行,不利于合并報(bào)表,要求調(diào)賬,這樣可以嗎,借,預(yù)收賬款\\\\\\\\集團(tuán)公司500,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款\\\\\\\\xx項(xiàng)目資金(集團(tuán)專撥?
集團(tuán)收財(cái)政,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\財(cái)政500,撥給子公司甲借預(yù)收賬款\\\\財(cái)政500,貸銀行存款500,子公司甲做賬,借銀行存款500,貸,預(yù)收賬款\\\\集團(tuán)公司500,為了合并,子公司和甲公司不需要相互抵消,所以調(diào)科目,這樣調(diào)可以嗎?借,預(yù)收賬款\\\\集團(tuán)公司500,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款\\\\xx項(xiàng)目資金500?
你好,轉(zhuǎn)出不成功又退回來的這種是不用記賬的吧,就是計(jì)成功轉(zhuǎn)出去的,對吧
公司欠股東的錢長時(shí)間還不上,其他應(yīng)付款掛長了又怕有風(fēng)險(xiǎn),請問一下還可以還可以怎么處理
老師請問,稅費(fèi)優(yōu)惠政策紅利賬單,是不是有減免退稅?
公司研發(fā)項(xiàng)目名稱賬上記錯(cuò)了,但2025年一直都記了研發(fā)支出,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)賬直接借研發(fā)支出——錯(cuò)誤項(xiàng)目名稱 借研發(fā)支出——正確項(xiàng)目名稱負(fù)數(shù)嗎
請問老師按季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候, 申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表,是按照科目余額表,本季度最后一個(gè)月,期末余額填寫。 申報(bào)利潤表, 利潤表當(dāng)中本期金額,是按這個(gè)季度三個(gè)月的,本期發(fā)生額相加填寫。 利潤表當(dāng)中累計(jì)金額,是按這個(gè)季度最后一個(gè)月利潤表 ,本年累計(jì)填寫。 對嗎?
老師 AB是一個(gè)關(guān)聯(lián)公司 都在一起辦公沒有物流單據(jù)可以嗎?
6月計(jì)提附加稅 交的時(shí)候又差異 少交了0.01 這個(gè)7月應(yīng)交稅費(fèi)附加稅這個(gè)貸方就會有余額呢 怎么調(diào)整呢 營業(yè)稅金及附加也結(jié)轉(zhuǎn)損益了
老師請問一下,我們是生產(chǎn)大門的,每個(gè)月的工業(yè)產(chǎn)值是不是只算稻谷的耗用量,水電,人工不包含進(jìn)去
最后一問我怎么算的比原購置價(jià)格還低?不過按照題目意思應(yīng)該也更低才對。。。我看不出我哪里算錯(cuò)了,最大最小法不就是令凈現(xiàn)值等于零來算臨界值嗎?
生態(tài)城的建筑企業(yè),項(xiàng)目在東麗區(qū)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎