你好不可以退稅的,你可以這個(gè)月抵扣。
我公司九月開(kāi)了兩萬(wàn)多的專票,當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們直接繳納了稅款,這月我們有進(jìn)項(xiàng)稅額了,我把那兩萬(wàn)多的發(fā)票紅沖了可以退稅嗎?
本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方已開(kāi)出,但我們沒(méi)有及時(shí)收到,當(dāng)月我公司沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,導(dǎo)致多交了稅,這個(gè)稅還退嗎
老師,上個(gè)月有公司給我們開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月月初又開(kāi)了紅票紅沖了,我現(xiàn)在勾選進(jìn)項(xiàng)稅,就直接可以不勾選那張專票是吧?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,我們9月份多開(kāi)了10萬(wàn)專票,這兩天紅沖了,但是10月我們應(yīng)該不開(kāi)發(fā)票了,銷項(xiàng)變成負(fù)數(shù),后面報(bào)稅的時(shí)候會(huì)不會(huì)有麻煩?
請(qǐng)問(wèn):這道題根據(jù)資料三,計(jì)算25年因管理人員行權(quán)應(yīng)確認(rèn)資本公積~股本溢價(jià),25年沒(méi)有員工離開(kāi),答案怎么還(100-3)人,用的24年公允價(jià)12萬(wàn)元?
生產(chǎn)出口型企業(yè),總賬在收到專用發(fā)票時(shí),做賬時(shí)用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)這個(gè)科目,為什么
今天財(cái)管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實(shí)際收益率 老師,這個(gè)答案是多少
老師,需要問(wèn)他發(fā)票他們一般給客戶是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的嗎?問(wèn)的話是不是顯得不專業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開(kāi)票員
咨詢下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬(wàn)元,而選擇了成本價(jià)350萬(wàn)元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國(guó)補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說(shuō)一下,謝謝