是的,負(fù)數(shù)收入只能去稅務(wù)局申報(bào)的
老師 請(qǐng)問我2月份開了10萬(wàn)的發(fā)票 又紅沖了1月的一張一萬(wàn)多的負(fù)數(shù)發(fā)票 沒有重新開具 但我報(bào)稅的時(shí)候 增值稅自動(dòng)對(duì)應(yīng)10萬(wàn)的增值稅 那個(gè)負(fù)數(shù)的增值稅填哪里
老師,我們9月份多開了10萬(wàn)專票,這兩天紅沖了,但是10月我們應(yīng)該不開發(fā)票了,銷項(xiàng)變成負(fù)數(shù),后面報(bào)稅的時(shí)候會(huì)不會(huì)有麻煩?
老師 9月份供應(yīng)商有張發(fā)票開錯(cuò)了 10月份他們自己開了紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票 但是我們這邊報(bào)稅的時(shí)候提示開具紅字信息表的金額和收到負(fù)數(shù)發(fā)票的金額不一致提示報(bào)稅不通過(guò) 因?yàn)榧t字信息表應(yīng)該由我們開具才對(duì) 這樣的話對(duì)方10月份開具的紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票該怎么處理才能重新開具呢
9月開了很多銷項(xiàng)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)票抵扣,而10月份會(huì)有好多進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái),到時(shí)候我們就會(huì)有留抵退稅,現(xiàn)在多交的十多萬(wàn)不知道稅局給不給我們退?
老師好,我7月份有張專票里面的有一項(xiàng)稅率開成3%了,我們是一般納稅人,我現(xiàn)在報(bào)8月份的增值稅,現(xiàn)在我是按電子稅務(wù)局里統(tǒng)計(jì)出來(lái)的數(shù)據(jù)報(bào),等報(bào)完我把那張錯(cuò)誤的專票紅沖了,我8月份倒是還要開票,這樣9月申報(bào)的時(shí)候就不會(huì)出現(xiàn)增值稅專用發(fā)票第一欄負(fù)數(shù)了,可是3%那欄會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),因?yàn)槲乙獩_紅了,也不會(huì)開3%的專票了,這樣會(huì)不會(huì)不好申報(bào)啊,感謝老師講解
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問個(gè)人開過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
要去大廳申報(bào)嗎?不會(huì)要寫情況說(shuō)明吧?
是的,要去大廳申報(bào)的額,會(huì)讓你解釋的