你好 對的 是這么做的

老師,工會經(jīng)費(fèi),應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)填寫季度的工資總額嗎?
老師,工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)的應(yīng)稅項(xiàng)怎么填?是填工資總額嗎?
老師您好,老師電子稅務(wù)局的工會經(jīng)費(fèi),應(yīng)稅項(xiàng)這欄是填的應(yīng)發(fā)工資總額嘛?
老師好,工會經(jīng)費(fèi)的應(yīng)稅項(xiàng)一欄填寫本月員工工資總額嗎?
老師您好:請問電子稅務(wù)局里,公司待辦事項(xiàng)里的水利基金和工會經(jīng)費(fèi)是必須要交稅的嗎?應(yīng)稅額要怎么填呢?
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


那就是沒扣保險之前的工資了,老師,那申報(bào)個稅時本期收入是不是也填應(yīng)發(fā)工資啊?
對的 是的 也是一樣的
老師,那個稅里的基本養(yǎng)老保險,基本醫(yī)療保險,失業(yè)保險,這三欄是個人承擔(dān)的那部分總和哈?
是的 填寫個人負(fù)擔(dān)的
老師,那我12月報(bào)11月份的稅,那我就去電子稅務(wù)局里查11月份的社保費(fèi)個人承擔(dān)總和,填到個稅里就可以了唄?
你好 是的 是這么做的
老師,防洪按月申報(bào),是不含稅收入乘以千分之六哈?
是的 但是稅率看你當(dāng)?shù)?
老師,11月份的時候我們交了11月份醫(yī)保社保失業(yè)和12月份的醫(yī)保和事業(yè),那我申報(bào)11月份的個稅,基本養(yǎng)老,基本醫(yī)療,失業(yè)保險,我是填11月份的,還是11月和12月份的合計(jì)數(shù)呀?
一個月的 剩下的下個月填寫
老師,那要是社保,一直沒交,年底一起交,這樣咋辦啊
年第一次扣除就可以的
好的,謝謝老師,老師辛苦了
不用客氣 早點(diǎn)休息