學(xué)員你好,一般都需要設(shè)置的,如果出納模塊不用,就不需要
想問(wèn)下老師,新建賬后需要把財(cái)務(wù)初始化的固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)和現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)都錄上不?
老師好,請(qǐng)問(wèn),新開(kāi)的公司,新建賬套,需要做:“賬務(wù)初始化數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)初始化數(shù)據(jù)、出納初始化數(shù)據(jù)嗎”?
你好,新建的賬套,是不是都得設(shè)置“賬務(wù)初始化、出納初始化、固定資產(chǎn)初始化”???
新建的賬套,什么情況下需要做“賬務(wù)初始化、固定自查初始化、出納初始化、現(xiàn)金流量初始化”???(用的速達(dá)財(cái)務(wù)軟件)
老師,我用速達(dá)財(cái)務(wù)原件,新建了一個(gè)賬套,我現(xiàn)在不知道接下來(lái),改怎么做?“賬務(wù)初始化、出納初始化、固定自查初始化、現(xiàn)金流量初始化”要不要做?怎么做?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們買的碧根果,然后讓食品廠加工成果仁,然后賣出去,這個(gè)加工費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目比較合適?
我公司每次進(jìn)口貨物,都是找物流,款支付給物流公司,物流公司再去申報(bào),但是給我們的稅單是其他公司的名字,我們還能認(rèn)證進(jìn)口增值稅嗎
收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
支付未收到發(fā)票我是放在: 借:管理費(fèi)用-暫估電費(fèi) 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)收到發(fā)票時(shí),又怎么做分錄呢?
我們是建筑行業(yè),今年有開(kāi)3個(gè)點(diǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅的,9個(gè)點(diǎn)工程服務(wù)的,還有13個(gè)點(diǎn)材料票的,我們?cè)趺此阍鲋刀惗愗?fù)率。
這種發(fā)票可以把車輛作為固定資產(chǎn)嗎
老師,這個(gè)公司說(shuō)收了8個(gè)點(diǎn)開(kāi)專票,他這是怎么算的,能列個(gè)計(jì)算過(guò)程么?
老師,我們是小規(guī)模,1月份,我們收到8500元,并發(fā)了貨,6月份,我們收到5600元,也發(fā)了貨,8月份,收到9000元,也發(fā)了貨,在8月份,客戶要求開(kāi)了一張23100的發(fā)票,只有一個(gè)項(xiàng)次,其中 8500元 已在第一季度作為無(wú)票收入報(bào)了稅,5600元未在第二季度申報(bào),老師,這個(gè)帳我該怎么做呢
一般納稅人企業(yè),以前年度多計(jì)提的工資、福利費(fèi)這些都可以通過(guò)以前年度損益進(jìn)行調(diào)整嗎
老師您好,A企業(yè)注冊(cè)資本100萬(wàn)未實(shí)繳,通過(guò)債權(quán)受讓第三人債權(quán),形成應(yīng)收賬款100萬(wàn)(人民法院已經(jīng)裁定)請(qǐng)問(wèn)將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,注冊(cè)資本不變,應(yīng)當(dāng)如何處理。
出納模塊要用的
那就都得設(shè)置的,不然沒(méi)辦法使用