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紅字發(fā)票賬務(wù)處理,親

2021-12-02 17:49
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-02 17:50

紅字發(fā)票賬務(wù)處理:借:應(yīng)收賬款(紅字);貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)。開具正確的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。

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快賬用戶3347 追問 2021-12-02 18:02

紅字發(fā)票報(bào)表上的數(shù)字如何體現(xiàn)

紅字發(fā)票報(bào)表上的數(shù)字如何體現(xiàn)
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齊紅老師 解答 2021-12-02 18:04

-9141.23萬元,這個(gè)是留抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶3347 追問 2021-12-02 18:19

上面留底稅額顯示0,就抵扣的是負(fù)數(shù)代表什么意思

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齊紅老師 解答 2021-12-02 18:23

上期留底稅額顯示0,這個(gè)是上期申報(bào)的最后數(shù)據(jù)

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2021-12-02
您好 把原來那張發(fā)票的分錄紅沖 然后按照新開出來的正確發(fā)票入賬。
2021-12-22
你好? 借:以前年度損益調(diào)整? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(紅字) 其他應(yīng)付款? ?借:庫存商品? 貸:以前年度損益調(diào)整??
2021-03-30
你好,做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2020-12-11
您好!做跟原來相反的會(huì)計(jì)分錄即可。
2021-04-29
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