您好。您好。正常申報(bào),然后選擇減免政策,不用交稅。

老師你好,現(xiàn)在我這個(gè)公司變更了,稅管員叫我去退那個(gè)文化事業(yè)建設(shè)稅未達(dá)起征點(diǎn),未達(dá)起征點(diǎn)是不是文化事業(yè)稅也不用交?,可以退可以退嗎?
老師你好?假如2020未到起征點(diǎn)不用交文化事業(yè)稅,以前申報(bào)了,現(xiàn)在是變更申報(bào)額0申報(bào)還是申請(qǐng)退稅?
公司為小規(guī)模納稅人,增值稅未達(dá)起征點(diǎn)。文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是做0申報(bào)嗎?還是需要申報(bào)應(yīng)征收入,好像以前的政策到期了,現(xiàn)在申報(bào)是按1.5征收。?請(qǐng)求老師給個(gè)正確答案
老師你好,我做了資源綜合利用的增值稅即征即退備案,現(xiàn)在申請(qǐng)退稅。點(diǎn)擊稅票查詢后顯示可以退的是我申報(bào)的一般項(xiàng)目的稅額,不是即征即退那個(gè)項(xiàng)目的,我確認(rèn)發(fā)現(xiàn)報(bào)稅時(shí)的申報(bào)表是一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目填反了,更正后,顯示兩筆稅額。申請(qǐng)退稅無(wú)明細(xì)顯示。
老師 生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)在申請(qǐng)退稅時(shí) 都需要在退稅系統(tǒng)先勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅嗎 當(dāng)月不可以嗎 學(xué)員您好,是的,對(duì)的 勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅 說(shuō)的這個(gè)申報(bào)退稅是不是說(shuō)的把這部分退稅反應(yīng)到增值稅表上 不是說(shuō)的申報(bào)退稅模塊的退稅申報(bào) 同學(xué)您好,申報(bào) 退稅金額也是次月申報(bào)的一樣。 10月的報(bào)表是11月15日才申報(bào)的,退稅申請(qǐng)也可以當(dāng)月提交都是次月 退稅申報(bào)可以當(dāng)月提交 但是也必須是次月的征期才能申報(bào)退稅是嗎 如果報(bào)完增值稅以后還在申報(bào)期 可以直接在申報(bào)退稅 就不等到下個(gè)月了
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問(wèn)下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長(zhǎng)投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問(wèn)我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


老師,關(guān)鍵我上次申報(bào)了也交了稅,現(xiàn)在怎么操作?
申請(qǐng)退。申請(qǐng)退稅就可以了!