個(gè)稅申報(bào)并且已經(jīng)扣款能更正申報(bào)。 如果個(gè)人所得稅申報(bào)扣款后發(fā)現(xiàn)有誤,可以進(jìn)入自然人扣繳客戶端,首頁選擇要更正的月份進(jìn)入,點(diǎn)擊綜合所得申報(bào),工資薪金申報(bào),點(diǎn)擊4,選擇更正申報(bào),然后錄入正確的申報(bào)數(shù)據(jù),跟平時(shí)一樣的正常申報(bào)就好了。這種情況可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或者在下個(gè)月進(jìn)行抵扣。

老師我們公司是從7月份開始運(yùn)營才有工人,從7月份才開始申報(bào)個(gè)人所得稅的,7月份8月份沒有發(fā)工資我都做得是零申報(bào),7月份的工資是9月份才發(fā)的,9月份我申報(bào)的是7月份的工資,10月份申報(bào)的是9月份的工資都沒有上過稅,因?yàn)橛袀€(gè)累計(jì)額20000萬,我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒有上過稅,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,有幾個(gè)月工資在1萬左右的已經(jīng)超過2萬了,所以上個(gè)月就開始上個(gè)稅了,我現(xiàn)在做10月份,11月份的工資表,個(gè)稅我要怎么計(jì)算,麻煩老師教教我
你好,老師,我司一主管月工資7000元,每月正常申報(bào),扣個(gè)人所得稅60元,到7月份的時(shí)候,工資應(yīng)發(fā)2413.78元,我是按這個(gè)數(shù)申報(bào)的,當(dāng)月不用扣個(gè)人所得稅,后面實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候又改為7000元來發(fā)放,8月份按7000元來申報(bào),也不用扣個(gè)人所得稅,現(xiàn)在報(bào)9月份的工資薪金,申報(bào)7000元,扣個(gè)人所得稅42.41元,我需要重新補(bǔ)申報(bào)7月份的工資薪金嗎?
個(gè)稅申報(bào)的一個(gè)問題我一直不太明白,我以前的公司都是這個(gè)月底發(fā)上個(gè)月工資,比如11月30日發(fā)10月工資,那么12月初個(gè)稅申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)上是顯示11月個(gè)稅申報(bào),但實(shí)際我們用的是11月底發(fā)放的工資,也就是10月份的工資,然后11月份外賬上也是用10月份工資?,F(xiàn)在我到了一個(gè)新公司,是12月10日發(fā)10月份工資,那我12月初報(bào)個(gè)稅,是用哪個(gè)月工資?用12月10日發(fā)的10月份工資么?這樣的話我個(gè)稅就得拖到10號(hào)再報(bào),包括12月初做11月的外賬,工資的憑證也要放10號(hào)再做了,因?yàn)槲覀兪切」颈容^亂,10號(hào)發(fā)工資,可能9號(hào)還要求改動(dòng)工資。還是說,12月初報(bào)個(gè)稅,用11月10日(也就是9月份)的工資?
老師您好!10月份個(gè)人所得稅申報(bào)好后,公司因?yàn)槠渌驔Q定我們實(shí)際只發(fā)工資的50%,另外的50%三個(gè)月后再發(fā),產(chǎn)生的個(gè)人所得稅也已經(jīng)扣繳,請(qǐng)問我還要更正10月份的申報(bào)表嗎?
老師你好,我想問一下你看是有這么的情況,現(xiàn)在11月份申報(bào)10月份的工資薪金所得,然后嗯我10月份的時(shí)候,在個(gè)稅系統(tǒng)里比如說申報(bào)了一個(gè)人,比如說申報(bào)了3000的工資,但是我記賬的時(shí)候我沒有計(jì)提也沒有發(fā)放,嗯,然后呢,這個(gè)人的工資他確實(shí)也不是在10月份發(fā)放的,我只是個(gè)稅申報(bào)了他,但是賬也沒有記上,然后呢,嗯等到11月份的時(shí)候,我能夠把我10月份申報(bào)的這個(gè)工資補(bǔ)上嘛,補(bǔ)提嘛,然后我確實(shí)這個(gè)工資也是在11月份發(fā)放的,然后連計(jì)提再發(fā)放都記到11月份可以嗎?
老師,個(gè)稅新增人員的時(shí)候,少打了一個(gè)字,申報(bào)提示身份信息不通過,后來把這個(gè)人更正重新報(bào)送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個(gè)要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真實(shí)的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請(qǐng)教一下,我們貸款每個(gè)月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊(cè)資本實(shí)行認(rèn)繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認(rèn)繳的注冊(cè)資本,會(huì)計(jì)還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認(rèn)繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老 管理費(fèi)用-失業(yè) 管理費(fèi)用-工傷 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷舛惖囊惨谌街Ц豆咀鲎灾鲌?bào)關(guān)的還原申報(bào)嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報(bào)關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時(shí)工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費(fèi)用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬


一定要更正申報(bào)嗎?可以不更正嗎?
你不想更正也沒關(guān)系,你是多交了稅,這個(gè)工資個(gè)稅是累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳的。
申報(bào)表我不想更正,因?yàn)閷?shí)際要發(fā)的也是我申報(bào)的數(shù)據(jù),只是賬務(wù)上掛著應(yīng)付職工薪酬的貸方余額會(huì)大些
沒有關(guān)系,你不想更正就放著,只要員工沒有意見,因?yàn)閭€(gè)稅提前扣了。
好的,我明白了,員工沒有意見的,因?yàn)楣べY的累計(jì)金額不變,個(gè)稅也只是預(yù)繳,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快?