1.一般納稅人銷售固定資產(chǎn),如果抵扣過進(jìn)項(xiàng)就是13%常規(guī)計(jì)稅,沒抵扣進(jìn)項(xiàng)是3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅。 2.一般納稅人運(yùn)費(fèi)稅率是9%,但是做價(jià)外費(fèi)用,就視同銷售貨物直接按13%計(jì)稅。
暖暖老師 我有個(gè)遺留問題,為什么你說消費(fèi)稅稅率是15%? 業(yè)務(wù)1繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是30*15%=4.5 銷項(xiàng)稅4.8 業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅10*13%=1.3 消費(fèi)稅是10*15%=1.5 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)是3.2 業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅是5*13%=0.65 消費(fèi)稅是5*15%=0.75 業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅是2*13%=0.26 消費(fèi)稅2*15%=0.3 本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算過程是 4.8+1.3+0.65+0.26-3.2 老師 這題我有知識(shí)盲區(qū) 我不知道為什么又乘13%又乘15% 增值稅稅率是13% 消費(fèi)稅稅率是15%
1.銷售舊貨,為什么有時(shí)是13%常規(guī)計(jì)稅,有時(shí)是3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅呢? 2.運(yùn)費(fèi)稅率是9%,做價(jià)外費(fèi)用為什么可以直接按13%計(jì)稅?
老師,增值稅率13%,含稅價(jià)網(wǎng)上都說計(jì)算都是1.貨款*(1+13%),,為什么實(shí)際操作中,稅點(diǎn)9.5 2.客戶有的是貨款打公戶,0.095稅點(diǎn)打私戶。 3.客戶有的是貨款除以0.905直接打公戶。 這2和3操作方式實(shí)際都有,且采用第2種的客戶更多, 我想問的是,第3種方式不是退稅更多嗎?為什么他們不用,兩種方式有什么區(qū)別。 計(jì)算含稅價(jià)方式為什么有那么多種,哪種才是正規(guī)的?
單選 根據(jù)增值稅的有關(guān)規(guī)定,下列說法正確的是 (C)。 A、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的2007年未抵扣增值稅的舊游艇,免征增值稅 B、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的運(yùn)貨汽車,可以按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅 C、小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,按照簡(jiǎn)易辦法3%的征收率減按2%征收增值稅 D、小規(guī)模納稅人銷售使用過的2015年12月31日購入的、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的舊機(jī)器設(shè)備可以按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%計(jì)算繳納增值稅 請(qǐng)問此題ABD選項(xiàng)為什么不對(duì)
老師,這個(gè)第二小問計(jì)算銷項(xiàng)稅額時(shí)為什么不能把運(yùn)費(fèi)15扣掉呢?15萬運(yùn)費(fèi)應(yīng)該是9%的稅率吧?答案直接255×13%了
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
請(qǐng)問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請(qǐng)問所有的講義都是上傳到哪里的?
謝謝老師,那請(qǐng)問下銷售不動(dòng)產(chǎn)是統(tǒng)一按照百分之五計(jì)稅嗎?區(qū)不區(qū)分一般和小規(guī)模納稅人?
小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)是統(tǒng)一按照百分之五計(jì)稅,一般納稅人是9%
您看這個(gè)銷售舊貨,一般納稅人,為什么是百分之三呀?
前邊不是已經(jīng)說了嗎,沒抵扣進(jìn)項(xiàng)是3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅。
哦哦看到啦,謝謝~
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦
好的,祝您生活愉快~
晚安,不用再回復(fù),禮貌用語