你好,這個(gè)金額大嗎?不大的話,可以不走以前年度損益調(diào)整
老師您好請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧泄P錢已經(jīng)現(xiàn)金支付了但是到年底的時(shí)候忘記了又多做了一筆欠付應(yīng)付賬款 我們今年要怎么沖銷呢
老師您好,我想問(wèn)的是賬務(wù)處理的問(wèn)題,涉及到老舊系統(tǒng),之前是一套賬,現(xiàn)在是兩套賬,導(dǎo)入過(guò)來(lái)的時(shí)候財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì)項(xiàng)目金額一致。如2019年在舊系統(tǒng)做了這樣一筆分錄,借:費(fèi)用(a項(xiàng)目)100.貸零余額90.其他應(yīng)付款10,第一個(gè)問(wèn)題:2020年,10塊錢付了,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):其他應(yīng)付款10,貸:零余額10元,這時(shí)候預(yù)算會(huì)計(jì)如何做賬,第二個(gè)問(wèn)題,2020年這筆錢不付了,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借,盈余減少(a項(xiàng)目)貸其他應(yīng)付款10.預(yù)算會(huì)計(jì)如何做賬。
老師您好!去年會(huì)計(jì)保證金做計(jì)提了,收到錢的時(shí)候沒(méi)沖減,又做了一筆其他應(yīng)付款,用友2020年已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在需要怎么辦?
老師您好!去年財(cái)務(wù)計(jì)提了保證金,借:應(yīng)收賬款-自收銀貸:其他應(yīng)付款 。收到的時(shí)候有做了借:現(xiàn)金貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)要怎么調(diào)整呢?
老師,事業(yè)單位,前兩年進(jìn)來(lái)一筆經(jīng)費(fèi),應(yīng)該做成收入,但前會(huì)計(jì)做成其他應(yīng)付,之后用到這筆經(jīng)費(fèi)的時(shí)候也是沖減其他應(yīng)付。到了今年這筆經(jīng)費(fèi)剩余金額還掛在其他應(yīng)付那里,這種應(yīng)該怎么調(diào)賬?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
不走以前年度損益調(diào)整,那走什么調(diào)整呢?10多萬(wàn)
那就需要走以前年度損益調(diào)整了,金額比較大
老師不能反結(jié)賬嗎
去年的匯算清繳都已經(jīng)做了
保證金計(jì)提是借:應(yīng)收賬款-自收專柜 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在怎么走以前年度損益調(diào)整?借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整?這樣子對(duì)嗎?
老師這需要怎么調(diào)整
不過(guò)你這個(gè)不涉及不涉及損益的,可以直接調(diào)賬
就是不走以前年度損益調(diào)整