你好,是購銷合同的印花稅嗎??
老師,一般納稅人印花稅申報(bào),我之前是在計(jì)稅金額或金額這里填寫,這個(gè)月計(jì)稅金額這里不可以填寫了,是要填在哪里?是核定依據(jù)這里嗎?
老師,申報(bào)印花稅,我應(yīng)該把不含稅銷售額填在計(jì)稅金額或件數(shù)里,還是核定征收里,怎么選擇?為什么?
老師,您好,我們是小規(guī)模,印花稅減半征收,這月我們銷售額是232432.91,我報(bào)稅時(shí),計(jì)件金額和件數(shù)我填這個(gè)數(shù),還是填這個(gè)數(shù)除以50
老師 我這月實(shí)際銷售金額 負(fù)25739.74元 那在申報(bào)印花稅的時(shí)候 計(jì)稅金額或件數(shù) 是不是填寫―25739.74元呢
老師你好,利潤(rùn)表申報(bào)的時(shí)候,印花稅怎么填寫,是實(shí)際銀行上扣的金額嗎,現(xiàn)在印花稅是季度申報(bào),現(xiàn)在填寫的時(shí)候第三季度只是申報(bào)了,還沒有扣錢,是不是利潤(rùn)表填寫的時(shí)候,第三季度的不能填寫進(jìn)去
老師,甲方走農(nóng)民工工資,個(gè)稅是我是乙方,還需要提供發(fā)票嗎?
公司中途建賬。之前就有的電焊機(jī)現(xiàn)在怎么入賬,借管理費(fèi)用,貸實(shí)收資本可以嗎
如果負(fù)債是10的話,是不是1050+完全商譽(yù)-10,與可收回金額比較,也就是按購買日公允價(jià)值持續(xù)計(jì)算的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值+完全商譽(yù)與可回收金額比較
老師,應(yīng)付職工薪酬帳面借方有余額,估計(jì)是以前年度己發(fā)放未計(jì)提,現(xiàn)在可不可以把它調(diào)平了。
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市從供應(yīng)商購貨在1月至7月份入的庫現(xiàn)在才陸續(xù)給供應(yīng)商結(jié)錢把結(jié)錢的貨款會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司做真實(shí)的賬,用快賬軟件做的話,能免費(fèi)使用多久時(shí)間,后續(xù)要怎么收費(fèi)
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工,需要簽什么協(xié)議嗎
合并產(chǎn)生的差額,支付金額與成本產(chǎn)生的差額,同控制下與非同控分別計(jì)入什么科目。
老師,請(qǐng)問我公司需要融資,使用a公司的房產(chǎn)證作為產(chǎn)權(quán)證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔(dān)保合同
老師,結(jié)賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫負(fù)號(hào)了,我寫的正數(shù),這咋辦,
老師 是的
你好,實(shí)際銷售金額為負(fù)數(shù)的情況下,印花稅按0申報(bào) 正常情況下,一個(gè)單位的銷售額是不會(huì)為負(fù)數(shù)的?
是因?yàn)榧t沖了一張發(fā)票
導(dǎo)致銷項(xiàng)為負(fù)數(shù)
你好,需要先有正數(shù)發(fā)票,正數(shù)發(fā)票金額超過了負(fù)數(shù)發(fā)票,才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票的?
11月開具了14860.53銷項(xiàng)金額 紅沖了10.月份一張發(fā)票銷項(xiàng)金額40600.27
這樣不可以嗎
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
11.月份銷項(xiàng)金額14860.53元 紅沖了10月份銷項(xiàng)金額40600.27 導(dǎo)致銷項(xiàng)為負(fù)數(shù)
我這樣做是不是不對(duì)呀
你好,這樣是不對(duì)的 需要先有正數(shù)發(fā)票,而且正數(shù)發(fā)票金額超過了負(fù)數(shù)發(fā)票,才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票的?
那現(xiàn)在怎么辦
你好,需要先開具正數(shù)發(fā)票,正數(shù)發(fā)票金額超過了負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候,才申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票?
但是我11月已經(jīng)把發(fā)票紅沖了呀 現(xiàn)在有什么辦法解決呢
你好,現(xiàn)在沒有解決辦法,因?yàn)?1月份已經(jīng)過去了 你11月份紅沖的時(shí)候,系統(tǒng)沒有提示你負(fù)數(shù)超過正數(shù),不允許紅沖嗎?
沒在意看
你好,紅沖發(fā)票的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)注意這個(gè)才是的?
那對(duì)報(bào)稅有什么影響嗎
你好,有影響,會(huì)導(dǎo)致收入負(fù)數(shù)無法正常 申報(bào)
不能申報(bào)是不是要去稅務(wù)大廳辦理呢
你好,需要做無票收入申報(bào),使得整體收入大于等于0,才可以申報(bào)?