你好,是購銷合同的印花稅嗎??
老師,一般納稅人印花稅申報(bào),我之前是在計(jì)稅金額或金額這里填寫,這個(gè)月計(jì)稅金額這里不可以填寫了,是要填在哪里?是核定依據(jù)這里嗎?
老師,申報(bào)印花稅,我應(yīng)該把不含稅銷售額填在計(jì)稅金額或件數(shù)里,還是核定征收里,怎么選擇?為什么?
老師,您好,我們是小規(guī)模,印花稅減半征收,這月我們銷售額是232432.91,我報(bào)稅時(shí),計(jì)件金額和件數(shù)我填這個(gè)數(shù),還是填這個(gè)數(shù)除以50
老師 我這月實(shí)際銷售金額 負(fù)25739.74元 那在申報(bào)印花稅的時(shí)候 計(jì)稅金額或件數(shù) 是不是填寫―25739.74元呢
老師你好,利潤表申報(bào)的時(shí)候,印花稅怎么填寫,是實(shí)際銀行上扣的金額嗎,現(xiàn)在印花稅是季度申報(bào),現(xiàn)在填寫的時(shí)候第三季度只是申報(bào)了,還沒有扣錢,是不是利潤表填寫的時(shí)候,第三季度的不能填寫進(jìn)去
你好,老師我想問一下三個(gè)人合伙做生意,他們股份占比一樣,但是其他兩個(gè)卻不經(jīng)營,這合理嗎
老師你好,我想咨詢下建筑行業(yè)稅負(fù)率做到8%,這合理嗎?如果不合理有什么影響,如果合理的話,我們有什么優(yōu)勢(shì)
老師我是銷售方,我把發(fā)票開對(duì)方了,對(duì)方已驗(yàn)票,那對(duì)方要退貨的這張發(fā)票是銷售方開還是對(duì)方開?
建筑業(yè)一般納稅人。開交通運(yùn)輸專票。像標(biāo)志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開專票還是按13%開專票。
樸老師進(jìn) 收到其他公司驗(yàn)證賬戶打款0.01,計(jì)入營業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報(bào)這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費(fèi)用 3年,2萬元,是否需要分?jǐn)?,怎么入賬呢
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
老師請(qǐng)問,每次月底做賬,本年利潤這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
老師 是的
你好,實(shí)際銷售金額為負(fù)數(shù)的情況下,印花稅按0申報(bào) 正常情況下,一個(gè)單位的銷售額是不會(huì)為負(fù)數(shù)的?
是因?yàn)榧t沖了一張發(fā)票
導(dǎo)致銷項(xiàng)為負(fù)數(shù)
你好,需要先有正數(shù)發(fā)票,正數(shù)發(fā)票金額超過了負(fù)數(shù)發(fā)票,才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票的?
11月開具了14860.53銷項(xiàng)金額 紅沖了10.月份一張發(fā)票銷項(xiàng)金額40600.27
這樣不可以嗎
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
11.月份銷項(xiàng)金額14860.53元 紅沖了10月份銷項(xiàng)金額40600.27 導(dǎo)致銷項(xiàng)為負(fù)數(shù)
我這樣做是不是不對(duì)呀
你好,這樣是不對(duì)的 需要先有正數(shù)發(fā)票,而且正數(shù)發(fā)票金額超過了負(fù)數(shù)發(fā)票,才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票的?
那現(xiàn)在怎么辦
你好,需要先開具正數(shù)發(fā)票,正數(shù)發(fā)票金額超過了負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候,才申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票?
但是我11月已經(jīng)把發(fā)票紅沖了呀 現(xiàn)在有什么辦法解決呢
你好,現(xiàn)在沒有解決辦法,因?yàn)?1月份已經(jīng)過去了 你11月份紅沖的時(shí)候,系統(tǒng)沒有提示你負(fù)數(shù)超過正數(shù),不允許紅沖嗎?
沒在意看
你好,紅沖發(fā)票的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)注意這個(gè)才是的?
那對(duì)報(bào)稅有什么影響嗎
你好,有影響,會(huì)導(dǎo)致收入負(fù)數(shù)無法正常 申報(bào)
不能申報(bào)是不是要去稅務(wù)大廳辦理呢
你好,需要做無票收入申報(bào),使得整體收入大于等于0,才可以申報(bào)?