是的,核定依據(jù)了,你問下你稅局看有沒有優(yōu)惠,是不是有核定比例優(yōu)惠,
老師,一般納稅人印花稅申報(bào),我之前是在計(jì)稅金額或金額這里填寫,這個(gè)月計(jì)稅金額這里不可以填寫了,是要填在哪里?是核定依據(jù)這里嗎?
老師,申報(bào)印花稅,我應(yīng)該把不含稅銷售額填在計(jì)稅金額或件數(shù)里,還是核定征收里,怎么選擇?為什么?
老師:我們一般納稅人申報(bào)增值稅報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅已報(bào)表顯示,但是最后的應(yīng)交稅款的金額里卻沒有減去這筆金額,是不是在哪里需要填寫???
老師你好,我在填這個(gè)企業(yè)所得稅,他這里的本年累計(jì)金額是等于利潤(rùn)表里面的本期金額數(shù)據(jù)填寫嗎?
老師印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)來核算嗎,那已經(jīng)繳納了的增值稅和印花稅我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)軟件里錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)將這兩個(gè)稅的合計(jì)已繳納金額填寫在已交稅金里還是應(yīng)交稅費(fèi)里呢
你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂的課程到期了,還能看嗎?還是只是不更新
老師,個(gè)稅扣的話,孩子是看人頭,一個(gè) 300,老人是不看人頭,2000,是嗎
老師,7月起印花稅又變了?有對(duì)比表或政策文件
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計(jì)扣除了?請(qǐng)問是參考哪個(gè)文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計(jì)扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計(jì)扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計(jì)扣除
老師,我明天要面試一個(gè)會(huì)計(jì)助理的崗位,是一般納稅人,做房地產(chǎn)的。我跟他說了我沒有這方面經(jīng)驗(yàn),他說可以去面試看看,因?yàn)槭菍儆谳o助崗。明天面試我怎么應(yīng)對(duì)啊,我還是很想去的。@董孝彬老師
,酒店住宿行業(yè),前臺(tái)接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計(jì)提的時(shí)候都入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
那我現(xiàn)在是填在核定依據(jù)了嗎?帶出來的稅額跟計(jì)稅金額算出來是一樣的
是的,你這個(gè)核定比例是1你看你們 稅局是不是 有優(yōu)惠,沒有就1% 是小規(guī)模就選擇減免代碼,沒有就可以這樣申報(bào),你找你稅局確定下,是不是給核定了
一般納稅人是直接填寫嗎
按理是的,但是你這個(gè)提示是填寫計(jì)稅金額或金額這里 ,不能填寫,你找你稅局問下,是不是變動(dòng)為核定了印花稅