你好,這份分錄是 借:銀行存款 500000 應(yīng)收賬款 768000-500000=268000 貸 :主營業(yè)務(wù)收入 1500*400=600000 應(yīng)交稅費(fèi) 78000 第二個(gè)是 借:應(yīng)收票據(jù) 339000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 300000 應(yīng)交稅費(fèi) 39000
銷售A產(chǎn)品1500件,售價(jià)400元/件,增值稅額78000元,價(jià)款已預(yù)收500 000元,其余價(jià)款尚末收到。銷售B產(chǎn)品300件,售價(jià)1000元/件,增值稅額39000元,價(jià)款收到商業(yè)承兌匯票,匯票面值339000元。
3銷售給W公司M產(chǎn)品500件,每件售價(jià)500元,N產(chǎn)品800件,每件售價(jià)600元,共計(jì)價(jià)款730000元,增值稅94900元,商品已經(jīng)發(fā)出,該產(chǎn)品的成本為每件400元,款項(xiàng)尚未收到
銷售給華光公司甲產(chǎn)品500件,每件售價(jià)為200元,貨款100000元,增值稅額16000元,款項(xiàng)收到存入銀行。(2)銷售給東方公司乙產(chǎn)品300件,每件售價(jià)500元,貨款150000元,增值稅額24000元,收到該公司簽發(fā)的2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張,面值175500元。(3)銷售給紅星公司乙產(chǎn)品400件,每件售價(jià)500元,代墊運(yùn)雜費(fèi)300元,增值稅額32000元,款項(xiàng)尚未收到(4)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本,甲產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本150元,乙產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本300元只做第二問
5月15日,向正大公司銷售A產(chǎn)品1000件,售價(jià)160000元,增值稅20800元,銷售B產(chǎn)品400件,售價(jià)108000元,增值稅14040元,貨款尚未收到(后面加上數(shù)字)
采用商業(yè)匯票結(jié)算方式銷售a產(chǎn)品30件,每件售價(jià)300元,價(jià)款9000元,增值稅稅額1170元,商品已發(fā)出并收到購貨單開出承兌的商業(yè)匯票一張,金額為10170元
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?